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老師,我上個月按含稅金額暫估的,這個月怎么調(diào)賬呀

2025-11-06 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-06 17:44

沖銷上月分錄,再做有票分錄

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快賬用戶7948 追問 2025-11-06 17:45

怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2025-11-06 17:46

上月的暫估分錄 怎么做的

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快賬用戶7948 追問 2025-11-06 17:49

老師我是8月做的暫估含稅金額做的賬,借:庫存商品,貸:應付賬款~暫估公司,九月未沖暫估,這月怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2025-11-06 17:57

借:應付賬款~暫估公司 貸:庫存商品
收到專用發(fā)票時 借:庫存商品 借:進項 貸:應付賬款-供應商

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快賬用戶7948 追問 2025-11-06 19:51

老師這樣多暫估那些庫存還是沒有平怎么辦

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快賬用戶7948 追問 2025-11-06 19:52

不是庫存商品對不上就是應付賬款對不上

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您好,差額是稅嗎還是啥
2022-12-31
你紅沖暫估 然后做發(fā)票的
2021-10-17
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
你好? 那你就? 先紅沖暫估分錄。 然后去調(diào)整你成本分錄。? ?多結(jié)轉(zhuǎn)了。 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 紅沖即可??
2021-08-09
你好!納稅調(diào)增是按這個暫估金額,不用考慮增值稅的
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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