同學(xué),你好
有發(fā)票截圖嗎

員工坐飛機(jī),沒有電子客票行程單,只有航空公司開的電子發(fā)票,服務(wù)名稱:運(yùn)輸服務(wù)*客票款(稅率9%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運(yùn)服務(wù)公司開具的陸路運(yùn)輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車公司開具的出租車費(fèi)用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,列示的合計(jì)票價3170元、燃油附加費(fèi)100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計(jì)金額1090元(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計(jì)金額618元的水路客票(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計(jì)金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進(jìn)
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(7)購進(jìn)小轎車,取得1份機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明金額20萬元,稅額2.6萬元。(8)向小規(guī)模納稅人購進(jìn)辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明金額1萬元,稅額0.13萬元。(9)向農(nóng)民購入藥材,開具15份收購發(fā)票注明收購價款250萬元,當(dāng)月領(lǐng)用40%用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品。(10)報(bào)關(guān)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價格500萬元,關(guān)稅稅率20%,取得1份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,(11)外購辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬元,稅額90萬元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬元,稅額0.9萬元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價21.30萬元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)6.54萬元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬元,其中耗用外購原料1萬元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。寫出銷售額和銷項(xiàng)稅額,謝謝
老師,中國國際航空開具的增值稅電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱是“運(yùn)輸服務(wù)”國內(nèi)機(jī)票款、“運(yùn)輸服務(wù)”燃油附加費(fèi),請問對應(yīng)的增值稅稅額可以抵扣嗎?
老師,應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計(jì)提減值和壞賬,都是按什么比例呢,1年以內(nèi)的,1-2年的……
請問這張表里的出讓方納稅人姓名是寫公司名稱還是法定代表人的姓
老師您好,家里人辦公司,把我登記為社保專管員,影響我領(lǐng)取失業(yè)金嗎
老師出差加的油走差旅費(fèi)嗎
老師,請問金店的稅收政策有哪些?
化肥在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是免稅的嗎
美容診所(有限公司)的醫(yī)療美容免征增值稅嗎?生活美容既有服務(wù)也有產(chǎn)品是按現(xiàn)代服務(wù)交增值稅嗎?
保險(xiǎn)公司代收車船稅在發(fā)票備注欄備注金額,我做賬還需要發(fā)票嗎?
美容診所里面的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅嗎?生活美容既有產(chǎn)品也有服務(wù)是按混合銷售按現(xiàn)代服務(wù)交增值稅嗎?
小規(guī)模房租發(fā)票幾個點(diǎn)


截圖這個
同學(xué),你好
不能抵扣
不是運(yùn)輸服務(wù)能抵扣的嗎?打滴的那種也能?。?
同學(xué),你好
向其他老師咨詢了一下。你這個發(fā)票名稱最好體現(xiàn)客運(yùn)服務(wù),才可以抵扣
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利