你好,按照你出口報(bào)關(guān)單的扣除的那一部分有利息的,還有匯兌損益,還有可能是平臺(tái)扣除你的服務(wù)費(fèi)。

老師您好,我們是有進(jìn)出口權(quán)的貿(mào)易公司,前陣子因?yàn)槌隹谕硕愔贫茸兓?,我們的產(chǎn)品鋼管,很多都不能退稅了,視同內(nèi)銷,導(dǎo)致我們的實(shí)際收入降低了,后來(lái)和國(guó)外客戶商量,將之前因?yàn)槎惪顚?dǎo)致的差額補(bǔ)齊,報(bào)關(guān)金額是按之前的價(jià)格報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)收到的差額該怎么入賬?謝謝
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售料理機(jī)一批,取得不含稅銷售額240萬(wàn)元,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回(2)零售凈水器取得零售收入總額11.3萬(wàn)元,貨款已收回。(3)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目,關(guān)稅完稅價(jià)格100000元,取得了海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書,關(guān)稅率20%(4)采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)舊空調(diào)折價(jià)500元,每臺(tái)新空調(diào)收款3300元。(5)購(gòu)入空氣凈化器200臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬(wàn)元(發(fā)票已認(rèn)證),另外支付運(yùn)費(fèi),承運(yùn)單位開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,金額為2萬(wàn)元(不含稅)。(6)商場(chǎng)將本月購(gòu)進(jìn)的電飯煲50臺(tái)捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的金額為2.26萬(wàn)元。(7)商場(chǎng)將3臺(tái)進(jìn)口的專用車床作為投資給A公司,成本30萬(wàn)元,本企業(yè)和其他企業(yè)均無(wú)同類車床,成本利潤(rùn)率10%。(8)上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定.并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。)要求:(1)計(jì)算商場(chǎng)該月增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算商場(chǎng)該月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算商場(chǎng)該月應(yīng)納增值稅稅額。
3、甲企業(yè)為增值稅一-般納稅人,主要從事設(shè)備制造和銷售業(yè)務(wù),2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)購(gòu)入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額45萬(wàn)元,進(jìn)口檢測(cè)儀器取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅額26萬(wàn)元(2)報(bào)銷銷售人員國(guó)內(nèi)差旅費(fèi),取得網(wǎng)約車費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.1萬(wàn)元,取得住宿費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明稅額0.5萬(wàn)元,取得注明銷售人員身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)10.9萬(wàn)元,取得注明銷售人員身份信息的公路客票,票面金額合計(jì)5.15萬(wàn)元(3)采取分期收款方式銷售A型設(shè)備--臺(tái),含增值稅價(jià)款216萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月收取50%價(jià)款,次年4月再收取50%價(jià)款,采取預(yù)收貨款方式銷售B型設(shè)備一臺(tái),設(shè)備生產(chǎn)工期18個(gè)月,合同約定本月應(yīng)收含增值稅價(jià)款960.5萬(wàn)元,甲企業(yè)當(dāng)月實(shí)際收到該筆預(yù)收款(4)支付境外乙公司專利技術(shù)使用費(fèi),合同約定含增值稅價(jià)款106萬(wàn)元,乙公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu).且無(wú)代理人。要求:計(jì)算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額及代扣代繳的增值稅稅額
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?老師,能一一詳細(xì)解答嗎?
2月份預(yù)付賬款明細(xì)賬為什么只有一個(gè)816.67 還有兩筆10萬(wàn)的,雖然說(shuō)一借一貸沖掉了,但是畢竟存在過(guò),為什么不填啊,
老師,新企業(yè)都是退休人員,可以只買住房公積金?
老師,如果企業(yè)社保個(gè)人承擔(dān)應(yīng)該是524.86,給的數(shù)據(jù)是525,有4人需要繳納社保,導(dǎo)致一年下來(lái)可能有幾元錢尾數(shù)差,請(qǐng)問(wèn)可以可否,以后匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬會(huì)不會(huì)預(yù)警?
老師,一般納稅人月底的時(shí)候,我能不能把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,都轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 公司買了部手機(jī)送人。怎么記憑證??梢杂?jì)入辦公費(fèi)嗎 就說(shuō)聯(lián)系業(yè)務(wù)。大概七千多 專票
老師,我們公司9月份開(kāi)始開(kāi)通的社保五險(xiǎn)賬戶,9月社保也新增13名員工了,但是9月10月所屬期的社保只是提交申報(bào)了,未繳款,現(xiàn)在11月份了,老板說(shuō)都不上社保了,要從9月開(kāi)始減掉社保人員,,我一下減折磨多人可以嗎?
老師在這變更手機(jī)號(hào),登錄電子稅務(wù)局收驗(yàn)證碼的電話跟著變嗎
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 計(jì)入 現(xiàn)金流量表哪個(gè)科目
老師 我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 有個(gè)員工1月份才入職,10月份發(fā)工資7000 為什么不扣個(gè)稅呢?
接手了代賬公司交回來(lái)的賬,公司往來(lái)款過(guò)大,上月為了股權(quán)變更有的做了三方抵付,有的是直接債權(quán)債務(wù)打包出去轉(zhuǎn)其他公司了,有的是支付了運(yùn)費(fèi)但是沒(méi)有取得發(fā)票一直掛賬上,有些是公司之間的往來(lái)款項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)要看三年的財(cái)務(wù)報(bào)表和明細(xì)賬。打包出去的債權(quán)債務(wù)怎么處理合適


只要是扣除的這些業(yè)務(wù)不屬于虛高
那就是按平臺(tái)銷售額申報(bào)嗎?那增值稅申報(bào)的出口免稅銷售額一欄的數(shù)字和報(bào)關(guān)金額差異過(guò)大,不會(huì)有什么異常嗎
你好,按照?qǐng)?bào)關(guān)單的。
報(bào)關(guān)單和平臺(tái)的銷售額不一樣嗎?什么原因不一樣?
報(bào)關(guān)單的金額不是按亞馬遜平臺(tái)售價(jià)來(lái)的,比如平臺(tái)售價(jià)20美金,我們報(bào)關(guān)單的單價(jià)是10美金,而且貨物出口海運(yùn)也需要一定的時(shí)間一般一個(gè)月才能到達(dá)售賣,也會(huì)有一定的時(shí)間差,收入也自然有差異
你行出現(xiàn)這種差異是什么原因?他不是在平臺(tái)下單。
你好,出現(xiàn)這種是什么原因? 他不是在平臺(tái)下的單?
相當(dāng)于是我們按回款資金來(lái)申報(bào)出口產(chǎn)品價(jià)格的,不是按平臺(tái)售價(jià)
有風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)在平臺(tái)需要申報(bào)你的收入,你的價(jià)格不一樣,和你申報(bào)的收入不一致。那稅務(wù)局容易預(yù)警。
那我應(yīng)該如何申報(bào)增值稅收入呢
以后報(bào)關(guān)單和你平臺(tái)的價(jià)格一樣 按照平臺(tái)和報(bào)關(guān)單的價(jià)格 你要想便宜賣,那你就修改你平臺(tái)的