都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以

老師,一般納稅人,上月未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這月補(bǔ),是不是借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費,未交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項銷項進(jìn)行對沖 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
一般納稅人的進(jìn)項稅額和銷項稅額是不是都要在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就會一直掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)下面?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進(jìn)項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進(jìn)項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
一般納稅人公司 請問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項科目嗎 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項和銷項都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個稅中的社保金額怎么填
老師您好,請問一下,我們九月產(chǎn)品入庫100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫多少件呢?
老師,請問查賬的個體戶,人員申報工資有限制嗎?我有個個體戶,應(yīng)該有二三十個人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫?
這道題的解題思路是什么?