是的對(duì)的是的對(duì)的。

老師,老板轉(zhuǎn)款給經(jīng)理代付了采購(gòu)費(fèi) 分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 還是:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師好,預(yù)提成本費(fèi)用的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用等收到發(fā)票時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金銀行,對(duì)嗎
支付運(yùn)費(fèi)的分錄,這里是法人墊付的款項(xiàng),借:銷售費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—法人 歸還墊付款的分錄,借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬 老師幫我看看墊付的和歸還的分錄是不是對(duì)的?摘要沒寫錯(cuò)吧?
你好,老師我想咨詢一下,其他應(yīng)付款個(gè)人名下貸方余額是之前費(fèi)用成本累積的,借:管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款A(yù),因?yàn)槭呛镁弥袄鄯e,現(xiàn)在可以調(diào)整其他應(yīng)付款A(yù)到法人個(gè)人名下?借其他應(yīng)付款~A,貸其他應(yīng)付款~法人
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,還需要現(xiàn)金付嗎?
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開發(fā)票,他不愿意開票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?


2024收到款,計(jì)入了預(yù)收賬款。可以在今年轉(zhuǎn)為收入嗎?
可以的,可以這么做的。