您好,這個(gè)是沒有寫錯(cuò)的,摘要是對的,最后是相反的
甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
幫子公司代付,代付過程中有收到第三方開的專票,稅率1、3、6不等 墊付時(shí),分錄為:借:其他應(yīng)收款,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀存。現(xiàn)在子公司歸還墊付款 我們開了6的專票。那收到款的分錄是:借銀存,貸:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅)這樣對嗎
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
老師,貨拉拉運(yùn)輸費(fèi)員工墊付:借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)432 貸其他應(yīng)付款-XX 432 支付給員工運(yùn)輸費(fèi):借;其他應(yīng)付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
兩筆的摘要和分錄都沒錯(cuò)上班?您說的最后是相反的是指的什么?
對的,這倆是都沒錯(cuò)的,分錄對