你是一般納稅人,對方給你開的是專票,你繳納的增值稅是11.7-2.4 增值稅價外稅買方承擔了你的稅款 銷售價格可以按照增值稅10%的稅點收取

老師你好,有個問題很困惑,一般納稅人,在開票時根據進項價稅合計金額乘以1.07,得到開出去的銷售發(fā)票金額,說這是控制稅負在2個點,不理解這個1.07怎么得出來的
老師,找別的公司開發(fā)票,他會扣稅金,比如是5%,給我們開的發(fā)票稅率是3%,入賬的時候怎么算這含稅金額不含稅金額啊 是先除以0.95,然后再用出來的這個數?1.03??0.03嗎
老師,請問企業(yè)有13%的銷售發(fā)票,同時也有3%簡易計稅的,我在勾選進項時是只勾選能覆蓋13稅率金額的發(fā)票嗎?(有足夠的進項),3%那部分比如是3000的稅額,是不是這個月就必須至少上3000的稅?還是可以用更多的進項覆蓋掉?
比較疑惑進項稅和銷項稅的問題。我現在只明白銷售金額*13%=銷項稅額;進項金額*13%=進項稅額。目前我也負責開票,所以不清楚每個月銷項票怎么計算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進項稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計算當月可以開的票有多少。 1.
出外貿出口企業(yè),除出口退稅外的專票怎么處理?比如辦公用品開進來專用發(fā)票金額100.稅額13,怎么賬務處理,分錄怎么做
轉給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產的。
個稅利潤總額20365.25,應繳納經營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現在知道每個月成本20000,總共用餐人數是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數,分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數和午餐人數
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統過導致沒有核算成本,應該怎么處理這個問題呢?
我內部核算10%收的,是按90還是90+11.7=101.7這個,按含稅還是不含稅測試一下,給對方開101.7的票
按照不含稅的金額
意思是我往出開,90,票101.7,我收他90*10%=9
可以這么理解嗎
可以的,可以這么理解的
為什么要按不含稅價收啊,為什么不是含稅價呢?
你好,算稅額都是按照不含增值稅的金額來算。
那我交11.7-2.4=9.3,我交9.3,按90*10%=9,也平不了啊
你好,為什么要平 你給他開進發(fā)票里面嘛?如果開進發(fā)票,按照不含稅的金額減去進項稅額來交稅
我是想平票,應該怎么怎么做
你收取肯定要收的多。因為你的銷售價格里面已經包含了增值稅,你是讓下家承擔了。這個稅額不是你承擔的?