同學(xué)您好,比如您進(jìn)貨含稅金額是100,那您都銷售含稅就是107嗎,您是多少稅率的
老師你好,有個(gè)問題很困惑,一般納稅人,在開票時(shí)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)金額乘以1.07,得到開出去的銷售發(fā)票金額,說這是控制稅負(fù)在2個(gè)點(diǎn),不理解這個(gè)1.07怎么得出來的
鄒老師你好,鋼鐵貿(mào)易公司,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開票金額根據(jù)進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)乘以1.07來開,說是控制稅負(fù)率,請(qǐng)教老師這個(gè)1.07怎么算的?
請(qǐng)問老師,稅法一里面有說到,客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來計(jì)稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
老師你好,請(qǐng)問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發(fā)生退回,這時(shí)的銷項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù),我原來準(zhǔn)備退稅的,打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額,這個(gè)銷項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)我要這么處理
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開票(就開了一張合計(jì)銷售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請(qǐng)問這個(gè)差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷售單沒開發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對(duì)方結(jié)款的時(shí)候一次性開了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個(gè)小數(shù)點(diǎn)差異
老師,如何掌握,財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)和稅務(wù)報(bào)送時(shí),季度申報(bào)和年末申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表本期期末和上年年末余額,如何取什么期間。利潤(rùn)表本期金額和上期金額如何取什么期間,現(xiàn)金流量表和上期金額如何取什么期間?
差旅費(fèi)報(bào)銷有哪些制度規(guī)定,如何節(jié)約差旅費(fèi)成本?
會(huì)計(jì)學(xué)堂2023年課程顯示已過時(shí),我還能看嗎?要注意啥?
老師,法人過戶車到公司需要交稅嗎?法人需要開發(fā)票給公司嗎?具體賬務(wù)處理涉及哪些?能一次性抵企業(yè)所得稅嗎
老師你好,A公司全資控股B公司,B公司準(zhǔn)備注銷,將資產(chǎn),債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)移到A公司,未分配利潤(rùn)科目余額如何處理
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)和非調(diào)整事項(xiàng)分不清
總公司向分公司注資,都是獨(dú)立核算,怎么賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人的增值稅和附加稅怎么核算的呢
請(qǐng)問老師,這兩張發(fā)票都可以按稅額,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧?
請(qǐng)問老師,幾個(gè)公司成立了一家A公司,這幾家公司已經(jīng)實(shí)繳,那請(qǐng)問這幾家公司付錢的話是計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資還是無形資產(chǎn)?
13個(gè)點(diǎn)的稅率
那您具體可以測(cè)算一下,銷項(xiàng)稅額是107/(1加13%)*13%,進(jìn)項(xiàng)稅額是100/(1加13%)*13%,然后銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額貸差額/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn),就是不知道怎么算的1.07!
具體數(shù)據(jù)我沒有算,您算出來對(duì)嗎
目前開票就是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的項(xiàng)目開對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,開票金額就是根據(jù)1.07算的,肯定沒錯(cuò),只是這個(gè)根據(jù)什么依據(jù)推得的??想知道
那您算出來稅負(fù)率是2%的嗎
這樣算出來是百分之0.85
那就應(yīng)該是打不到您說的2%的稅負(fù)率的
那就應(yīng)該是達(dá)不到您說的2%的稅負(fù)率的
老師 稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)的話 以此類推來算的話 應(yīng)該是乘以1.17? 麻煩老師有時(shí)間幫我驗(yàn)算下
您可以設(shè)銷售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%
您求出X就可以算出您的銷售的不含稅金額
老師 求解你這個(gè)等式 我不理解
X*2%,這是根據(jù)稅負(fù)率算出的應(yīng)交增值稅金額 (X-成本)*13%,這是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),也就是應(yīng)交增值稅的金額
這個(gè)X就是開票不含稅的金額 理解對(duì)嗎
您好,是的,是這樣的
老師,貿(mào)易公司稅負(fù)1.5-2 這樣是嗎 公司在深圳
這沒有絕對(duì)的值,而且不同時(shí)間段也會(huì)有差異的。