那這些發(fā)票和你們能開出來嗎?你的供應(yīng)商給你開了沒有?

                                    
                                    
                                    
                                    請(qǐng)問 醫(yī)藥公司 一般納稅人 有一批用于新冠用的貨物 如口罩,體溫槍,消毒水之類的 總額大概50萬 現(xiàn)在是賬面庫存還有數(shù)據(jù) 實(shí)物卻全部已經(jīng)銷售了(也就是有貨物入庫銷售出去沒開票 有進(jìn)項(xiàng)票沒開銷項(xiàng)票),現(xiàn)在公司要清庫存 請(qǐng)問能怎么處理呢
老師,一般納稅人銷售手機(jī)的,前面客戶沒有要求開發(fā)票,公司已確認(rèn)未開發(fā)票收入并入賬,但兩個(gè)月后客戶要求補(bǔ)開發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我想問下公司做電商一直沒有申報(bào)收入(兩年多時(shí)間),稅局出臺(tái)的留抵稅額退稅可以申請(qǐng)嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?不申請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?。深圳地區(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣找不到了該如何處理 其中有些進(jìn)項(xiàng)票是老板開的個(gè)人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營無關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
老師請(qǐng)問一下一般納稅人系統(tǒng)里勾選進(jìn)項(xiàng)票大于賬面的進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)怎么處理呢?原因是有的發(fā)票是老板個(gè)人消費(fèi)了開了財(cái)務(wù)這邊沒有入賬,還有的是開票方開重復(fù)了,所以系統(tǒng)里的就比賬上留底的多。
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會(huì)計(jì),沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報(bào),入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請(qǐng)問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
                個(gè)人收入6000,個(gè)人所得稅稅款的計(jì)算公式? 個(gè)人收入9000,個(gè)人所得稅稅款的計(jì)算公式?
老師。長期待攤費(fèi)用-公園維修款,這個(gè)怎么分?jǐn)偘?/p>
老師,請(qǐng)問旅游行業(yè)差額征稅,扣除的成本部分,不取得發(fā)票可以嗎?
老師,問下其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款同個(gè)公司,合并用一個(gè)科目,摘要怎么寫
小規(guī)模,酒店,對(duì)外轉(zhuǎn)租了閑置樓層,酒店整棟樓的水 電 費(fèi)物業(yè)費(fèi)都是交給酒店的上游公司(酒店場(chǎng)地也是租賃的上游的(),承租人給我們要發(fā)票怎么處理?
出口商貿(mào)企業(yè)也有內(nèi)銷,取得的運(yùn)輸或其他費(fèi)用發(fā)票可以抵扣嗎,如果和出口退稅的那單的運(yùn)費(fèi)開到一起不能區(qū)分能抵扣嗎
物業(yè)公司制作的物業(yè)服務(wù)中心標(biāo)牌應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目?
企業(yè)購買的汽車,另外單獨(dú)購買的華為ADS智駕包,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問一下,給經(jīng)濟(jì)合作社支付了八萬的渣土消納費(fèi),對(duì)方給開發(fā)票嗎?
個(gè)人可以開機(jī)械租賃專票嗎


供應(yīng)商不欠我們發(fā)票了,公司就是缺進(jìn)項(xiàng),還欠客戶不欠發(fā)票,公司賬務(wù)上還有庫存商品,這個(gè)怎么處理合適?
那你們只能開出去,沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣的話全部繳稅
意思就是只要有庫存,就可以往外邊開票,直到庫存弄完
對(duì)的是的,是這個(gè)意思
專管員問稅負(fù)高,如何回答啊
假如庫存用完了,還有客戶沒有開出去發(fā)票,怎么處理呢,又?
你需要看一下你們之前的稅負(fù)低嗎?會(huì)不會(huì)是之前的都抵扣完了,后期再銷售就沒有抵扣的了?還有一種情況就是你們當(dāng)時(shí)取得的發(fā)票有不是專票的。還有一種情況實(shí)際你的毛利潤就很高。你看下是哪個(gè)情況?
近3年稅負(fù)2.5不低,利潤是高,還有就是三年前稅負(fù)也就1,低了些
還有就是有部分貨取得是沒有發(fā)票的,占比不大,另外實(shí)際庫存和賬面庫存是對(duì)不上的,有影響沒
沒發(fā)票的利潤在高 那就影響稅負(fù) 增加稅負(fù) 庫存對(duì)不上,是什么原因的
因?yàn)槔麧櫢?,卡著稅?fù)認(rèn)證的,卡著利潤結(jié)的成本,所以對(duì)不上啊
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候有問題?結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候應(yīng)該按照你實(shí)際的來。你是實(shí)際的業(yè)務(wù),不怕查呀。只不過是認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候可以卡著稅負(fù)認(rèn)證。
你購買的Abc三個(gè)商品,銷售出去的B,你銷售出去交納的增值稅可以用A的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
增值稅抵扣不需要一一對(duì)應(yīng)。