按收入比例做進項轉(zhuǎn)出

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    在外貿(mào)企業(yè)的出口退稅中,申請退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)中含有內(nèi)銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內(nèi)銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進行抵扣嗎?
出口企業(yè)請物流公司運貨,物流公司標注的一部分費用是進倉費,進倉費如果開具普通發(fā)票不能抵扣進項,如果并入運輸費開具專用發(fā)票則可以抵扣,這個進倉費可不可以和運費合并開具專用發(fā)票?
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷和外銷的,不能分攤的公共費用部分,水電費,房租費可以全額抵扣嗎?出口業(yè)務(wù)都是退稅的,又退又免!
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進項發(fā)票外,其他的運費發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費或者運費的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進項,然后做進項轉(zhuǎn)出呢?
老師,您好。我們單位有內(nèi)貿(mào)也有出口,貨款的發(fā)票是分開開的,出扣的退稅內(nèi)銷的抵扣,還有一種像順豐快遞費也開增值稅專票,這類和貨物無關(guān)的進項也可以抵扣嗎?
                法人本人的車,租給公司使用需要什么
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關(guān)單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
老師,個體戶餐飲行業(yè),不做稅務(wù)登記,到時候可以注銷掉嗎?
開辦費裝修費 還用攤銷嗎?一次做成費用可以嗎?。?/p>
進項稅上月已抵扣,本月對方紅沖,重新開具藍字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費進項稅,貸,應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時候交消費稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請問,若客戶部分產(chǎn)品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經(jīng)間隔好幾個月了,客戶專票也已經(jīng)抵扣了
購入高壓清洗機收到的專票,稅額并入固定資產(chǎn)嗎,怎么做會計分錄
能明確區(qū)分的,按照實際數(shù)額進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
是,能明確區(qū)分的,按照實際數(shù)額進項稅額轉(zhuǎn)出