 
                            你好這樣只可以回去更正清算申報(bào)的才可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開(kāi)票去甲方結(jié)賬,比如我有個(gè)項(xiàng)目1個(gè)億,當(dāng)期開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我能用1000萬(wàn)票據(jù)進(jìn)入當(dāng)期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開(kāi)票金額匹配對(duì)應(yīng)的成本入賬,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表收入,成本,稅負(fù)達(dá)到一個(gè)平穩(wěn)狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發(fā)票前期多是因?yàn)閴|資時(shí)已經(jīng)收取票據(jù)了。
吉利建筑公司承包一項(xiàng)工程,工期為2個(gè)月,總承包收入2000萬(wàn)元,其中土石方工程400萬(wàn)元,分包給市政工程公司。吉利建筑公司完成工程累計(jì)發(fā)生了合同成本700萬(wàn)元,其中原材料成本200萬(wàn)元,人工成本500萬(wàn)元。項(xiàng)目在當(dāng)年10月如期完工。(1)根據(jù)完成項(xiàng)目發(fā)生的成本費(fèi)用作會(huì)計(jì)處理。(2)當(dāng)收到甲方一次性結(jié)算工程款項(xiàng)時(shí)作會(huì)計(jì)處理。(3)分包給市政工程的土石方工程完工,驗(yàn)收結(jié)算,收到了分包企業(yè)的結(jié)算通知單,確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng),然后以銀行存款支付。(4)承包的工程已全部完工,確認(rèn)收入,結(jié)算項(xiàng)目。
你好老師,我想請(qǐng)教一下,我公司是建筑企業(yè),2022年10月份結(jié)束了一工程項(xiàng)目,項(xiàng)目沒(méi)有驗(yàn)收,沒(méi)有工程款進(jìn)賬,但是發(fā)生了人工成本,也申報(bào)了個(gè)稅,23年1月份,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,工程款也轉(zhuǎn)入了公司賬戶,人工工資也已經(jīng)支付了,我想問(wèn)下老師,前期已發(fā)生了的人工成本,跨年確認(rèn)的收入,這種情況該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。懇請(qǐng)老師賜教!非常謝謝!
2024年的3月份的季度申報(bào)我剛申報(bào)完,前兩天收到稅務(wù)師事務(wù)所的審計(jì)初稿,告知有一筆成本要調(diào)增,原因是成本票還沒(méi)到,經(jīng)過(guò)我核對(duì)檢查,暫估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暫估掛賬的,今年1份到了350萬(wàn)混凝土發(fā)票,還有141萬(wàn)發(fā)票沒(méi)到,請(qǐng)問(wèn): 1、我可以從3月份起,往后一直更正申報(bào)至去年12月的財(cái)報(bào)和季度報(bào)表嗎? 2、如果可以反結(jié)賬,我可以把這499萬(wàn)的混凝土結(jié)算款在2023年12月重作一筆分錄嗎? 借:工程物資 499萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 499萬(wàn) 到了2024年1月份收到供應(yīng)商350萬(wàn)發(fā)票時(shí),我又作一筆分錄:借 工程施工 350萬(wàn) 借 工程物資 一350萬(wàn) 3、另外第二問(wèn)的第二筆分錄是寫成借 :工程物資 —350萬(wàn) 還是寫成貸 :工程物資 350萬(wàn)好呢?
老師您好!我2023年有100萬(wàn)元的項(xiàng)目施工成本,金額不確定,當(dāng)時(shí)做了暫估成本,會(huì)計(jì)分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----暫估100,貸:應(yīng)付賬款----暫估100。在2024年匯算前發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)回來(lái),匯算時(shí)我做了調(diào)增。今年1月份這個(gè)人才把這部分成本票給我開(kāi)過(guò)來(lái),98萬(wàn)元。那我現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么做,直接計(jì)入今年的項(xiàng)目成本,借:工程施工---**項(xiàng)目,然后把原來(lái)的貸方應(yīng)付賬款----暫估,做:借:應(yīng)付賬款----暫估,貸:應(yīng)付賬款----開(kāi)發(fā)票的這一方,最后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。可以嗎?
 
                2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購(gòu)買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢(shì)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車店如何做一個(gè)合同


預(yù)計(jì)后期還會(huì)有,因?yàn)橛胁糠止こ炭钗粗Ц锻瓿?,不能每次收到發(fā)票,都去稅局更正吧?
那就先放在工程里軌跡,等到后期再清算