你好,這個(gè)1,600,000是不含稅的嗎?

老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計(jì)算嗎?比如說(shuō)我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
留抵退稅 老師4月初我們按照專(zhuān)管員老師的要求申請(qǐng)了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說(shuō)現(xiàn)在報(bào)4月的,對(duì)應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我這個(gè)月開(kāi)了54萬(wàn)的工程普票,開(kāi)了30萬(wàn)的租賃專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)我這稅該怎么交,我進(jìn)項(xiàng)有80多萬(wàn),我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來(lái)算增值稅
銷(xiāo)項(xiàng)稅額是:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額是:770405.65*1.1(加計(jì)扣除1.1) 如果這個(gè)月想交3萬(wàn)的增值稅 那我這個(gè)月還要開(kāi)多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票 老師怎么算
老師我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額17762.24.進(jìn)項(xiàng)稅額17291.49.繳納增值稅的多少我問(wèn)我們經(jīng)理,他讓我算下稅負(fù)說(shuō)在3%左右就可以。我們是圖書(shū)行業(yè)賣(mài)書(shū)的。怎么算稅負(fù)
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
選項(xiàng)A,不是不影響損益嗎?
未滿2年的房子交易交多少稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司買(mǎi)賣(mài)東西,在供應(yīng)商那邊有返點(diǎn),返點(diǎn)直接留在供應(yīng)商那邊繼續(xù)提貨了,這部分怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款—老板,這個(gè)會(huì)影響本年利潤(rùn)的嗎,比如老板借10萬(wàn),現(xiàn)在有其他應(yīng)收款10萬(wàn),會(huì)影響利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的,凈利潤(rùn)跟利潤(rùn)總額嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有什么區(qū)別嗎?


對(duì)的老師
160×13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/160=3% 進(jìn)項(xiàng)稅額=160×10%, 以萬(wàn)為單位的
沒(méi)明白老師
能一步步列出來(lái)嗎?
現(xiàn)在是我進(jìn)項(xiàng)要進(jìn)多少才是按3%交增值稅
160×13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/160=3% 160×13%-進(jìn)項(xiàng)稅額= 160×3% 進(jìn)項(xiàng)稅額= 160×13%-160×3% 進(jìn)項(xiàng)稅額=160×10%, 以萬(wàn)為單位的
那里不懂,給了第一個(gè)算是就能算出來(lái)