沒(méi)有發(fā)票可以,這不是虛開就行 如果是查賬征收的話會(huì)多交稅

老師,公司是經(jīng)營(yíng)蔬菜零售的個(gè)體工商戶,是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)體戶手上購(gòu)進(jìn)蔬菜,再銷售給個(gè)人 第一:購(gòu)進(jìn)的時(shí)候個(gè)體戶沒(méi)有發(fā)票 第二:銷售給個(gè)人不開票 那成本沒(méi)發(fā)票? 銷售不開票是否可行? 個(gè)體工商戶
超市銷售的水果蔬菜可以開銷售發(fā)票嗎?但是水果蔬菜沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。蔬菜水果稅率多少開,我是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)老師,公司銷售蔬菜水果,開出發(fā)票有明細(xì),但采購(gòu)的菜只是大類,蔬菜水果,這樣行嗎
我們超市開出去了水果蔬菜的發(fā)票,蔬菜水果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有可以嗎?
蔬菜批發(fā)的個(gè)體工商戶開發(fā)票有螃蟹,肉,蔬菜開多少的稅率都按1%開可以嗎?
老師注銷時(shí)借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開票,這個(gè)沒(méi)得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒(méi)票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問(wèn)下老師,像我們這種情況,做直接先做無(wú)票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn),到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒(méi)有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒(méi)有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問(wèn)下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評(píng)了一家國(guó)企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎(jiǎng),給了獎(jiǎng)金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰(shuí)的呢,怎么看
老師您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國(guó)家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國(guó)家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?


應(yīng)納稅所得額=銷售額-成本-費(fèi)用-虧損。 就是成本這一塊取不到發(fā)票是低不了的是嗎
對(duì)的是的,是這個(gè)意思
老師,那這還有什么辦法? 我們是小規(guī)模超市,眼看下季度營(yíng)業(yè)額就遠(yuǎn)超30萬(wàn)了。想開兩個(gè)個(gè)體戶分流一下的。這樣也一樣要繳納就沒(méi)必要了是吧。
你說(shuō)這這個(gè)30萬(wàn)是增值稅,他還有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 要分
上面計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的
郭老師,這個(gè)可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛。感謝
季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅附加稅 然后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)
老師,如季度超30萬(wàn)了,要繳增值稅和附加稅 但是所得稅所得額=銷售額-成本-費(fèi)用-虧損。最后是虧的就不是繳,正數(shù)就按比例交是嗎。 是兩個(gè)不同的稅
對(duì)的是的,是這個(gè)意思