可以的,可以這么做的。
個體工商戶銷售蔬菜肉類是屬于免稅的嗎?如何銷售給一般納稅人可以申請代開專用發(fā)票嗎
老師,我們家是買菜的個體工商戶,銷售時都給對方開發(fā)票了。但進(jìn)的菜都是從批發(fā)市場進(jìn)的,沒有發(fā)票,現(xiàn)在差很多成本發(fā)票,怎么辦?
老師,我想問你一下,如果是個體工商戶的話,沒有進(jìn)賬發(fā)票,沒有進(jìn)賬發(fā)票的話,能不能先開那個就是銷售發(fā)票出去呀?
公司跟個體工商戶有業(yè)務(wù)往來,需要結(jié)算個體工商戶費(fèi)用,但是個體工商戶沒有開公司帳戶,是否可以用個體工商戶法人帳戶收款,在提供對公銷售發(fā)票。這樣在稅務(wù)上分別對公司和個體工商戶的賬務(wù)是否有影響?
第一個問題就是剛剛問那個可不可以用個體給我們公司開發(fā)票, 第二個問題,個體工商戶是五金建材銷售的,不是真實業(yè)務(wù)。
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進(jìn)商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報關(guān)確認(rèn)收入與申報退稅不是同月,那么這兩個分錄何時做?確認(rèn)收入當(dāng)期計提?還是等申報退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個期間申報填寫? 以上懇請老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險,退休后還能享受嗎
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?
那就是可以憑個體戶開具的收據(jù)入賬是吧? 那個體戶查賬征收是按月報經(jīng)營所得,那如果經(jīng)營所得不用交稅 那年度報個人所得稅的時候,是否有優(yōu)惠政策可以少交個人所得稅呢?
可以做賬,如果是查賬征稅的話,不允許稅前扣除多交稅。