您好,自產(chǎn)自銷的就視同銷售,外購的直接入費用就可以

老師:新產(chǎn)品試吃,贈送客戶的算銷售嗎?我怎樣做才不用做視同銷售
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
外購的貨物作為禮品贈送客戶需要進項轉(zhuǎn)出還是視同銷售
外購的禮品贈送客戶是做視同銷售嗎?還是做進項稅額轉(zhuǎn)出?
請問購買禮品贈送客戶,可以不做業(yè)務招待費,按照截圖的說法,購買時做成本費用,贈送時作視同銷售,請問購買贈送分別怎么做賬?
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
營業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請問受益人備案提示實名認證不通過怎么回事
老師,電子稅務局添加的辦稅員可以和財務負責人是同一個人嗎
u8中應付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
但是稅局的老師說,我們贈送的禮品要視同銷售
這個是買來的,本來就是公允價值,沒必要吧
這個直接進項不抵扣就可以了
老師說,視同銷售的費用,讓調(diào)出來做為收入,調(diào)增的這份要上增值稅,還有企業(yè)所得稅嘛
如果他要你們這樣做就是這個意思,我們這邊要我們直接入費用就可以