那個(gè)沒(méi)有固定比例的,據(jù)實(shí)做賬就行,開(kāi)的是一般計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的

建筑行業(yè),這個(gè)附表三,是不是如果有分包,差額納稅,需要在這里填寫(xiě)?我們是一般納稅人,比如有樁基勞務(wù)分包工程,分包方是給我們開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬(wàn)樁基勞務(wù)分包發(fā)票,需要將100萬(wàn)在此處申報(bào)填列嗎?
老師 1、分包扣除差額征稅,也就是把分包出去的款項(xiàng)抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)稅抵扣區(qū)別是啥? 2、分包出去的業(yè)務(wù)別個(gè)給我開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票問(wèn)一樣抵扣呀。 3、材料機(jī)械不算分包,但是他們開(kāi)專(zhuān)票我還是抵扣了
老師,您好,我公司是建筑專(zhuān)業(yè)分包單位,有一個(gè)項(xiàng)目是2016年5月之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在做增值稅差額申報(bào),分包款,除了勞務(wù)費(fèi),材料、機(jī)械分包款可以差額抵扣嗎,謝謝。都有備注。
異地工程預(yù)征稅費(fèi),比如進(jìn)度款我們開(kāi)了發(fā)票后有一張100萬(wàn)的含稅的專(zhuān)業(yè)分包的發(fā)票,這個(gè)100萬(wàn)的發(fā)票在交預(yù)征稅費(fèi)前可以全額扣,那么后期這個(gè)100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)可以再勾選抵扣么。懂的老師回答下
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾項(xiàng)目100萬(wàn)含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購(gòu)材料,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬(wàn)含稅并開(kāi)票 ,收到勞務(wù)50萬(wàn)含稅 ,材料供貨商給我開(kāi)專(zhuān)票30萬(wàn),不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問(wèn)題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線(xiàn)下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?
營(yíng)業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請(qǐng)問(wèn)受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過(guò)怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到


現(xiàn)在就是想把100萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅全額抵扣完,這3個(gè)合同如何寫(xiě)合同金額
那個(gè)沒(méi)法知道哈,要看造價(jià)師的造價(jià),沒(méi)法憑空去估