你好,可以的,可以這么做的。
請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開(kāi)票的問(wèn)題,我公司簡(jiǎn)易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開(kāi)的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開(kāi)票?2.我們差額開(kāi)票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開(kāi)票預(yù)繳嗎?就是說(shuō)比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開(kāi)的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說(shuō)這個(gè)稅她還沒(méi)交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來(lái)在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒(méi)交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開(kāi)普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是,我們是否可以在開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
老師您好,有一個(gè)老項(xiàng)目是16年4月之前的 ,現(xiàn)在準(zhǔn)備簽分包合同,也是按老項(xiàng)目稅率開(kāi)票,采購(gòu)本項(xiàng)目的增值稅專票可以正常用于公司其他項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)吧,不因老項(xiàng)目所需材料而不能抵扣吧,謝謝
老師,我以前從沒(méi)接觸建筑行業(yè),現(xiàn)在接手了一個(gè)新成立的建筑公司叫我代賬,剛好有一個(gè)異地項(xiàng)目我公司是一個(gè)專業(yè)分包單位,準(zhǔn)備下個(gè)月去變更為一般納稅人,如果我公司再將勞務(wù)分包出去,在異地預(yù)繳增值稅時(shí)可以扣出勞務(wù)分包金額嗎?如果可以的話扣出的金額是含稅金額嗎,同時(shí)異地項(xiàng)目有什么特別注意事項(xiàng)呀?謝謝老師
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)表附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,我問(wèn)的別人說(shuō)有一些差額扣稅的項(xiàng)目,比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng),然后支付的分包款這個(gè)就是可以扣除的,勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問(wèn)的是這個(gè)扣除額跟開(kāi)的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買(mǎi)的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買(mǎi)辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I(mǎi),且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣(mài)的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理