同學(xué),你好
需要的。這個(gè)2%已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了

小規(guī)模納稅人減按1%征收,減免的2%增值稅需要做賬嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%繳納增值稅,那減免的那部份增值稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,小規(guī)模減免的增值稅,需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人減按1%繳納增值稅,減免的2%要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
學(xué)堂老師,小規(guī)模增值稅3%減按1%增收的,其中減免的2%的部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱(chēng),數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤(rùn)200萬(wàn),宣告分配現(xiàn)金股利100萬(wàn)元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷(xiāo)售收入970萬(wàn),實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬(wàn),則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷(xiāo)售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷(xiāo)售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬(wàn)
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒(méi)來(lái)及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒(méi)有法人的公司,處于形式,走了10萬(wàn)元在這個(gè)沒(méi)有法人的公司,老師你覺(jué)得這個(gè)賬怎么做


老師,就是減免的2%的稅款需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是吧
同學(xué),你好
不需要的,你發(fā)票開(kāi)具1%,就按照發(fā)票的金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,之后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)政府補(bǔ)貼收入還需要繳納企業(yè)所得稅,后期有減免嗎?
企業(yè)所得稅不減免嗎?
同學(xué),你好
不減免的