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Q

學(xué)堂老師,小規(guī)模增值稅3%減按1%增收的,其中減免的2%的部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

2025-10-27 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 11:19

同學(xué),你好
需要的。這個(gè)2%已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了

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快賬用戶(hù)3797 追問(wèn) 2025-10-27 11:36

老師,就是減免的2%的稅款需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-27 11:37

同學(xué),你好
不需要的,你發(fā)票開(kāi)具1%,就按照發(fā)票的金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,之后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

頭像
快賬用戶(hù)3797 追問(wèn) 2025-10-27 11:39

這個(gè)政府補(bǔ)貼收入還需要繳納企業(yè)所得稅,后期有減免嗎?

頭像
快賬用戶(hù)3797 追問(wèn) 2025-10-27 11:40

企業(yè)所得稅不減免嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-27 11:40

同學(xué),你好
不減免的

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同學(xué),你好
需要的。這個(gè)2%已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了
2025-10-27
不需要的哈,只體現(xiàn)1%的增值稅那部分
2023-12-18
你好,免1%增值稅部分要計(jì)入利潤(rùn)總額,計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
2021-05-12
?小規(guī)模納稅人減按1%繳納增值稅,實(shí)際減免的1%才計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2025-10-25
你好!要看具體的原因一般是不用的,季度不滿(mǎn)45萬(wàn)免交的增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,影響企業(yè)所得稅。
2021-12-04
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