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老師您好,很早之前有一筆固定沒有入賬,現(xiàn)在是因為查賬查出來了現(xiàn)在要把這入賬應(yīng)該怎么處理

2025-10-27 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-27 10:41

借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 ? 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊 ?

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快賬用戶3615 追問 2025-10-27 10:45

那這樣這個應(yīng)付賬款就增加了

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齊紅老師 解答 2025-10-27 10:48

對呀,資產(chǎn)不能憑空取得,要么付款買的,要么欠賬

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借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 ? 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊 ?
2025-10-27
借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸其他應(yīng)付款 負數(shù),之前折舊,借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2021-01-27
你好1;? ?這么大金額 ; 你這樣處理會很大風(fēng)險的?
2023-04-27
你好 ;? ? 你現(xiàn)在既然到賬了銀行 做借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 然后去看看這些錢用到什么地方去 。? 補做成本費用? ?去沖銀行存款才行的? ;現(xiàn)在這個方式是最好的? ?
2022-01-10
你好!計入其他應(yīng)付款相當(dāng)于法人墊付,后期賬上有錢在沖
2022-11-25
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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