您好,如果你們接手會(huì)所時(shí)沒(méi)單獨(dú)算那些舊東西的錢,現(xiàn)在賣了2萬(wàn)就當(dāng)是額外收入,直接記成營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)計(jì)分錄是:借銀行存款20000,貸營(yíng)業(yè)外收入20000;要是當(dāng)時(shí)買會(huì)所的錢里已經(jīng)包含了這些物品價(jià)值,那應(yīng)該算處理固定資產(chǎn),要算凈值和折舊,但現(xiàn)在不清楚原值也沒(méi)入賬,就按簡(jiǎn)化處理,記營(yíng)業(yè)外收入就行。

大家好,我想問(wèn)一下我們公司(服務(wù)類)找的有代理記賬幫我們做賬,但是公司內(nèi)部現(xiàn)在沒(méi)有賬本,沒(méi)人記賬,不知道自己一年賺了多少錢,也不知道錢花哪里去了,然后我就是想自己記一下公司的賬,心里有個(gè)數(shù),我現(xiàn)在要準(zhǔn)備一些什么東西呢,之前的賬改怎么轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái)呢?
老師你好,我們公司最近搬了新辦公室,然后賣掉了一下舊的桌椅,但是不清楚賣掉的這些桌椅當(dāng)時(shí)買的時(shí)候多少錢,也不知道賣掉的這些桌椅已經(jīng)折舊了多少,但是這些桌椅都有進(jìn)行折舊,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該怎么做這筆賣掉桌椅的收入?謝謝
老師: 我們現(xiàn)在剛購(gòu)買了一個(gè)酒店,然后開(kāi)始裝修改造,其中賣家廚房設(shè)備,就直接不弄走了。我們花7萬(wàn)塊錢直接購(gòu)買了。但是那些東西也沒(méi)具體啥明細(xì)了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來(lái),這樣的我怎么入賬呢,?
老師: 我們現(xiàn)在剛購(gòu)買了一個(gè)酒店,然后開(kāi)始裝修改造,其中賣家廚房設(shè)備,就直接不弄走了。我們花7萬(wàn)塊錢直接購(gòu)買了。但是那些東西也沒(méi)具體啥明細(xì)了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來(lái),這樣的我怎么入賬呢?
老師: 我們現(xiàn)在剛購(gòu)買了一個(gè)酒店,然后開(kāi)始裝修改造,其中賣家廚房設(shè)備,就直接不弄走了。我們花7萬(wàn)塊錢直接購(gòu)買了。但是那些東西也沒(méi)具體啥明細(xì)了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來(lái),這樣的我怎么入賬呢,?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?

