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請問一下:電商委托代銷和平銷返利的賬務(wù)處理
請教下以商貿(mào)企業(yè)實物返利的賬務(wù)處理,公司是銷售酒的,生產(chǎn)酒的供應(yīng)商年底時會按照銷量來給一定的比例返利,直接返給公司酒,返給的酒該怎么計賬?
商貿(mào)企業(yè)廠家返回的促銷費用和現(xiàn)金返利怎么做賬
平銷返利賬務(wù)處理中開具紅字發(fā)票是什么意思,如果是實物返利還要多開一張藍字發(fā)票是什么意思
平銷返利中的實物返利,銷售方和購買方的賬務(wù)處理怎么做?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
您好,都要沖減增值稅進項稅。返現(xiàn)金時:比如收到返利113000元,先算出要轉(zhuǎn)出的進項稅=113000/(1%2B13%)*13%=13000元,然后做賬 借銀行存款113000 貸主營業(yè)務(wù)成本100000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出13000。 返實物時:比如收到貨值113000元,供應(yīng)商會開發(fā)票,你做兩筆賬合成一筆,一是正常采購記賬 借庫存商品100000 借進項稅額13000,二是確認返利沖賬 貸主營業(yè)務(wù)成本100000 貸進項稅額轉(zhuǎn)出13000,合并后分錄為 借庫存商品100000 借進項稅額13000 貸主營業(yè)務(wù)成本100000 貸進項稅額轉(zhuǎn)出13000,借貸都是113000相等。