選擇【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【稅費(fèi)繳納】

老師我想問(wèn)下,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺(tái)勾選,納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)但是還沒(méi)繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開(kāi)錯(cuò)了不想認(rèn)證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺(tái)上看沒(méi)有撤銷統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)了.是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)后就不能更改了。
老師我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬(wàn)元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒(méi)有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算,而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的,沒(méi)有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報(bào)后就扣款了,過(guò)了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào),可是那個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來(lái),那等匯算清繳的時(shí)候可以把多繳的稅費(fèi)退回來(lái)嗎?這個(gè)要怎么處理
老師,請(qǐng)教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒(méi)做。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來(lái)了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會(huì)產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
老師,我是新手,剛到一家公司,現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)申報(bào)收入,也沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票,但錢(qián)已進(jìn)賬,現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案?然后回來(lái)開(kāi)發(fā)票,4月可以申請(qǐng)免抵退的申報(bào)?還有收齊申報(bào)怎么弄?收齊單就是銀行回單嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我剛剛在填報(bào)匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)印花稅稅收滯納金我直接也一并進(jìn)入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個(gè)明細(xì)表就提示我了,說(shuō)有個(gè) 0.17 的滯納金要填,但是我那個(gè)報(bào)表上面沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了才可以啊
請(qǐng)問(wèn)老師,失業(yè)保險(xiǎn)金到退休一直沒(méi)用過(guò)會(huì)退嗎?
一般納稅人交企業(yè)所得稅按季度還是按月
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅怎么填
老師心里好煩,導(dǎo)航算個(gè)運(yùn)費(fèi),老板還要把她的親戚弄進(jìn)來(lái)一起算,登個(gè)發(fā)貨的賬,老板娘還自己登記做備忘錄,她這是明顯的不相信人
您好,老師,假定客戶在咱們公司買1000萬(wàn)的貨,對(duì)方公司的業(yè)務(wù)員吃回扣的情況,一般咋處理,從賬上來(lái)說(shuō),是這個(gè)很多,又很普遍
老師,這種情況咋處理呀
做賬的時(shí)候,怎么看自己的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)呢?
有一家原有合伙股東,現(xiàn)其他股東退出,是做一盤(pán)內(nèi)賬好還是分開(kāi)獨(dú)立核算還合并管理報(bào)表?
@董曉彬老師接一下。謝謝
稅務(wù)要求填寫(xiě)1-9月計(jì)入成本費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬金額,和實(shí)際發(fā)放應(yīng)付工資金額(和稅務(wù)系統(tǒng)金額一致)。怎么填寫(xiě)?賬面金額和稅務(wù)系統(tǒng)金額差一個(gè)月


這里面有未交稅款。
里面就是什么內(nèi)容都沒(méi)有
那你去看一下已交稅款里面有嗎?