根據(jù)賬面數(shù)字據(jù)實(shí)申報(bào)交稅就行

你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷(xiāo)售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷(xiāo)售收入。 我的問(wèn)題是:這個(gè)不含稅銷(xiāo)售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額有40多萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬(wàn)元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬(wàn)元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師啊,都在計(jì)算這個(gè)應(yīng)交的9增值稅有沒(méi)有超過(guò)稅負(fù)率,我有疑問(wèn)的是這個(gè)稅負(fù)率是從哪兒得來(lái)的啊,我知道是用應(yīng)交增值稅除以不含稅收入,可是衡量它的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比如說(shuō)稅負(fù)率是3%,那么這個(gè)3%是怎么來(lái)的呢??有規(guī)定文件嗎?還是說(shuō)這個(gè)就是定死的3%
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說(shuō)不對(duì) 老師您說(shuō)我應(yīng)該也樣做分錄呢
我們是經(jīng)銷(xiāo)商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣(mài)掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷(xiāo)售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷(xiāo)售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話(huà),這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教
老師,社保基數(shù)調(diào)整,需要補(bǔ)繳1-9月份調(diào)整部分,因?yàn)樯婕坝幸呀?jīng)離職的人員,且補(bǔ)繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費(fèi)用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個(gè)賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個(gè)體戶(hù)核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣(mài)出去的,也已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,那個(gè)時(shí)候核定征收,就沒(méi)有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報(bào)表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時(shí)呢?工時(shí)是怎么來(lái)的呢?
咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)計(jì)提員工工資是否借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個(gè)人社保
從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)虧損多少的話(huà),是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計(jì)入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計(jì)提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方數(shù)? 第二欄實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實(shí)發(fā)工資嗎?
還沒(méi)有發(fā)的工資在哪個(gè)科目看啊


繳納增值稅不是要在這個(gè)行業(yè)規(guī)定的稅負(fù)率范圍之內(nèi)嗎
沒(méi)法做到都按什么稅負(fù)交的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行
如果按500000交,稅負(fù)率不是就不正常了嗎,稅負(fù)率達(dá)到了10%個(gè),這樣是不是會(huì)引起稅務(wù)問(wèn)題
關(guān)鍵是你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,沒(méi)法強(qiáng)行少交稅哈
明白 如果有進(jìn)項(xiàng)就拿多點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額是500000,那應(yīng)交增值稅剛好是3%,比如說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額有1000000,那就是抵500000,留底500000萬(wàn)以后抵是這樣吧,反正交的增值稅要根據(jù)稅負(fù)率最高范圍來(lái),不可以差異太大就可以了吧
申報(bào)主打一個(gè)就是據(jù)實(shí)申報(bào),你申報(bào)的真實(shí)數(shù)據(jù),稅局查你也沒(méi)法
噢噢 好吧
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