你好可以的,必須這樣做才可以的

老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn),20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說(shuō)明我不能直接這么寫(xiě)吧?我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒(méi)有實(shí)收資本的,也沒(méi)有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師:這個(gè)是之前代賬公司做的實(shí)收資本沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬憑證,就一張手寫(xiě)單子的金額做的實(shí)收資本,然后我們現(xiàn)在要變更投資人,注冊(cè)資金是60萬(wàn),100%轉(zhuǎn)讓,稅源股審核了,說(shuō)我們的個(gè)人所得稅,他叫我拿出50萬(wàn)元實(shí)收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,如果拿不出來(lái)就要,所有者權(quán)益:501148.7元*20%=100229.74元的個(gè)人所得稅,那我們拿不出銀行轉(zhuǎn)賬憑證,我們可以和稅務(wù)說(shuō)做錯(cuò)了,可以修改2019年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?拿我們不是要繳很多個(gè)人所得稅嗎?
老師們,一家小規(guī)模企業(yè),2022年1月成立,22年和23年全部交給財(cái)務(wù)公司做賬,所以老板這兩年個(gè)人墊付支出200萬(wàn)左右,都差不多夠?qū)嵗U注冊(cè)資本金了,但他只能要部分大額支出的發(fā)票,公司主要是外包研發(fā)了一個(gè)軟件,我的問(wèn)題是:新規(guī)定不是5年內(nèi)繳足注冊(cè)資本金嗎?老板在工商注冊(cè)是100%股東,但實(shí)際上是有好幾個(gè)人投資了,可惜這些資金都沒(méi)有到公司賬戶上,我想問(wèn)一下老板如果從現(xiàn)在開(kāi)始繳注冊(cè)資本金最少要幾年完成?如果繳足注冊(cè)資本金是否需要工商稅務(wù)備案?
老師,我想咨詢一下,我公司原來(lái)的注冊(cè)資本是100萬(wàn),都沒(méi)有實(shí)繳,但是賬上已經(jīng)做了分錄,借其他應(yīng)收款100萬(wàn),貸實(shí)收資本100萬(wàn),然后也已經(jīng)繳納了營(yíng)業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬(wàn),然后股東12月份把投資款匯到賬上,那我12月份的賬就沖掉原來(lái)的分錄,借實(shí)收資本100萬(wàn),貸其他應(yīng)收款100萬(wàn),然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬(wàn),貸實(shí)收資本45萬(wàn)嗎?謝謝!然后我們現(xiàn)在工商還沒(méi)有驗(yàn)資,是不是可以賬上我先做好,后面去驗(yàn)資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息,謝謝!
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店2019年成立的,現(xiàn)在還沒(méi)有存入投資款,我們11月份要付房費(fèi)。通過(guò)現(xiàn)金存入銀行11萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)存入賬戶的時(shí)候標(biāo)注投資款可不可以, 后期就把這11萬(wàn)付給房東個(gè)人卡,房東給我們代開(kāi)租賃發(fā)票
一般納稅人,款已付,貨已收,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月未開(kāi)下月才收到,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的職工薪酬怎么填報(bào),我們有福利費(fèi),是現(xiàn)金福利費(fèi)發(fā)放,不存在開(kāi)發(fā)票著,沒(méi)有社保繳費(fèi),就工資薪金和福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)
公司去環(huán)保局辦理環(huán)保手續(xù)都需要準(zhǔn)備哪些材料
個(gè)人開(kāi)租房發(fā)票 1200 需要交多少稅
老師,請(qǐng)問(wèn)異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅時(shí),分錄怎么做?
報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表那個(gè)主表和附件資料二直接提交申報(bào),不用改數(shù)據(jù),就算是增值稅,已經(jīng)報(bào)完了對(duì)吧?
老師,另一家公司用我們的廠房,電業(yè)局開(kāi)給我們公司的電費(fèi)發(fā)票,我們可以提高單價(jià)多加錢(qián)開(kāi)給另一家公司嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下出口這塊的,應(yīng)稅,免稅,出口退稅,即征即退,先征后退的區(qū)別
請(qǐng)教一下,開(kāi)具的出口發(fā)票商品的大類可能會(huì)與收到采購(gòu)專票的大類不同,但商品名稱是一致的,這樣有影響嗎?銷售發(fā)票可能先開(kāi)具,但供應(yīng)商不一定按你的大類來(lái)開(kāi)發(fā)票
怎么轉(zhuǎn)開(kāi)個(gè)人所得稅,我想打印完稅證明,稅局說(shuō)要自己在個(gè)稅系統(tǒng)轉(zhuǎn)開(kāi)他們才能看見(jiàn)


我們注冊(cè)資金是20萬(wàn),今天存了4000元,過(guò)兩天有個(gè)房款11萬(wàn)也存進(jìn)去標(biāo)注上投資款,然后給房東付款租賃費(fèi),這是不是都可以
老師你好,那我們是小規(guī)模納稅人,由總公司和分公司。所得稅合并在一起由總公司申報(bào),我們分公司每年租房5萬(wàn)元,分公司沒(méi)有銀行存款賬戶, 請(qǐng)問(wèn)他繳納稅款的時(shí)候直接通過(guò)第三方微信付了,請(qǐng)問(wèn)平時(shí)的收入都是微信收款了。收到公司經(jīng)理個(gè)人名下了。那分公司他這5萬(wàn)元怎么能形成注冊(cè)資金5萬(wàn)
老師您好,剛才說(shuō)錯(cuò)了,分公司的收入都是通過(guò)微信支付,收到經(jīng)理個(gè)人卡下了。由于分公司也有5萬(wàn)元的房費(fèi)支付。錢(qián)都走到其他應(yīng)付款經(jīng)理名下核銷了。因?yàn)闆](méi)有對(duì)公賬戶,請(qǐng)問(wèn)這種情況下。多分錄借方管理費(fèi)用,辦公費(fèi)5萬(wàn)元,貸方正常是銀行存款,現(xiàn)在只能寫(xiě)其他應(yīng)付款經(jīng)理名或者是現(xiàn)金5萬(wàn) 那可以通過(guò)總公司賬戶給分公司房東付款房費(fèi)嗎(然后由總公司和分公司往來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理)
分公司平時(shí)的電費(fèi)及工資都是通過(guò)微信清理的卡支付的,平時(shí)做分錄的時(shí)候就是借管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬。代付現(xiàn)金或者是貸方其他應(yīng)付款經(jīng)理的名字。因?yàn)榻痤~比較大。所以想再問(wèn)問(wèn)老師怎么樣處理比較好
第一個(gè)房租也是做投資款核算的
下班的確實(shí)是通過(guò)其他應(yīng)付核算的這個(gè)是