你好,修改不了,這個(gè)沒法修改,他是系統(tǒng)自動(dòng)的

小規(guī)模納稅人3季度開票45萬,全額繳稅,10月份紅沖了第三季度普票10萬,請(qǐng)問這是10萬的增值稅要退稅嗎
公司法人的老婆可以做公司出納嗎
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 保障性住房 有那些稅收優(yōu)惠?
我公司給員工出差發(fā)放70元一天的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是35元吃飯和交通的費(fèi)用。這個(gè)錢要繳納個(gè)稅嗎?
老師問一下那個(gè)別人開票9個(gè)點(diǎn)進(jìn)來,我們開出去13個(gè)點(diǎn),是不是中間差額4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)水就好了啊
老師,我們是建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方工地上出了一個(gè)小事故,工人手部斷了,走的保險(xiǎn),這個(gè)保險(xiǎn)我們也買了,報(bào)完的錢應(yīng)該是轉(zhuǎn)到我們被掛靠方賬戶,但是這個(gè)工人的錢掛靠方已經(jīng)墊付完了,保險(xiǎn)公司給我賠付的錢我們通過什么付給掛靠方呢
老師您好,我公司現(xiàn)在要申請(qǐng)高企,需要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,明細(xì)賬請(qǐng)問您這有表格模板嗎?能發(fā)我一份嗎?
老師,生鮮超市里報(bào)損的貨品有打報(bào)損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨(dú)立核算,在其中一家簽的勞動(dòng)合同,我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅兩家都有報(bào),每月兩家都有扣5千,這樣有問題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車和人,干了活,這種情況自然人去代開發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么


那直接0申報(bào),專項(xiàng)附加扣除之前已經(jīng)扣過這次不扣除,基本減除費(fèi)用就跟隨系統(tǒng),是嗎?
你好,5000,每個(gè)月都有他和你其他的不填寫沒有關(guān)系
老師,全部0申報(bào),不填寫專項(xiàng)附加扣除的話之前有做專項(xiàng)附加扣除的員工會(huì)產(chǎn)生稅
你好,你是所有的都改成0了,本年累計(jì)都給它改成0了,實(shí)際人家1~8月份還有不是。
那怎么改呢?
你好,你改的目的是什么?我的意思是你工資收入填寫零,然后人家的專項(xiàng)附加扣除,還是填寫正常填寫的。因?yàn)樗荒昃褪?2個(gè)月的。
也就是這些,你享受,要么享受一年,要么享受0,不能這個(gè)月享受,下一個(gè)月不享受。
已經(jīng)改了
你再把它改回來,這個(gè)月還是照樣有專項(xiàng)附加扣除和累計(jì)扣除費(fèi)用。
因?yàn)?月份的工資本來應(yīng)該是發(fā)放的次月申報(bào)也就是10月份申報(bào),但是8月份的工資在9月份已經(jīng)申報(bào)過了,專項(xiàng)附加扣除也已經(jīng)扣過了,所以10月份再申報(bào)的時(shí)候0申報(bào),除了5000元減除費(fèi)用不能改動(dòng)(系統(tǒng)自動(dòng)),專項(xiàng)附加扣除是不能重復(fù)的,是不是?
專項(xiàng)附加扣除,每個(gè)月都有扣除, 如果你不填寫的話,他少了一個(gè)月,你這個(gè)月今年會(huì)只有11個(gè)月的。他每年都是12個(gè)月的。所以不要修改,你只輸入填寫0就行。
就是預(yù)填扣除信息還是要勾專項(xiàng)附加扣除是吧?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思啊
你們學(xué)堂的另外一位老師跟我說的是8月份的工資在9月份申報(bào)的已經(jīng)扣了專項(xiàng)附加扣除,說是現(xiàn)在10月份申報(bào)8月份的計(jì)提9月發(fā)放的工資就不用再扣專項(xiàng)附加扣除了,所以我需要確定一下
你說,你就追問吧,你跟他說,現(xiàn)在修改不了,沒法修改。你讓他怎么修改,讓他給你看一下。
如果專項(xiàng)附加扣除可以修改的話,那么10月份申報(bào)8月的可以不扣除嗎?
可以不扣除 但是匯算還是12個(gè)月的
好的,謝謝
不用客氣工作愉快