填本年度累計(jì)數(shù),“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬” 填應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)額,“實(shí)際支付的” 填借方累計(jì)額。

老師季度所得稅申報(bào)表,公司就沒發(fā)過工資,個稅系統(tǒng)就法人零申報(bào),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填零0??可以不
25年10月填 企業(yè)所得稅第三季度報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的取數(shù)期間是什么時候到什么時候
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付的薪酬是填1-3季度的累計(jì)是吧?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)升級后企業(yè)所得稅申報(bào)表增加的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,填寫本年度的還是三季度的呢
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?


如果企業(yè)沒有提前計(jì)提薪酬的話只填寫實(shí)際支付的就好了吧
這個要計(jì)提的哦 不計(jì)提不行
我們的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)做賬都沒提前計(jì)提,就是發(fā)放月份做的賬,他這樣做的賬務(wù)不合規(guī)吧
同學(xué)你好 這個要補(bǔ)計(jì)提
老師想咨詢一下他這個提前計(jì)提與沒有計(jì)提,然后當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月當(dāng)月做帳有什么區(qū)別?我司人員比較少, 工資和社保金額數(shù)目比較小
這個工資要計(jì)提的哦
老師,報(bào)表里的資產(chǎn)損失是指哪些呢
報(bào)表里的資產(chǎn)損失分兩類:實(shí)際發(fā)生的(如現(xiàn)金短缺、存貨 / 固定資產(chǎn)報(bào)廢、投資收不回),和按規(guī)定算的(如逾期三年以上應(yīng)收款),需申報(bào)后才能稅前扣除。