1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費、職工教育經(jīng)費等)的累計金額,也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。
2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計金額,按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。

企業(yè)所得稅匯算清繳中的工資薪金如何填寫
老師,請問新企業(yè)所得稅表中,已計入成本費用的取工薪酬數(shù)應填寫當季的總數(shù)嗎?
老師您好,新的企業(yè)所得稅,工資薪金如何取數(shù)填寫
老師好,問下這次企業(yè)所得稅新版新加的兩行應付職工薪酬,如何取數(shù)
老師您好,我想問下填寫企業(yè)所得稅的工資薪金應該怎么填合適呢
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
老師,借方金額包含了代扣代繳的社保和公積金,這種情況怎么填呢,福利費用是通過管理費用-福利支出的,這個是不是兩邊都要加上這個發(fā)生額
同學,你好
借方金額包含了代扣代繳的社保和公積金
要包括的
福利費用是通過管理費用-福利支出的,這個是不是兩邊都要加上這個發(fā)生額
是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,成本貸方的小于借方的金額,剛好搓著一個月,應該是正常的吧,次月發(fā)工資
同學,你好
是正常的
老師,這邊提示了發(fā)放大于所得稅為0,這是對的嗎
同學,你好 有截圖嗎?
老師是這個
同學,你好
你個稅沒有申報過嗎??
管理費用,具體福利,沒有申報個稅,還有我們有30多人是勞務公司派遣的,在第三方申報個稅
我們只申報了本公司的人員
同學,你好
可是提示,你個稅申報是0??
你看一下
老師我們每個月都申報了
同學,你好
可是這個提示,提示你們申報是0.
那就是有問題,需要聯(lián)系當?shù)囟悇站只蛘邔9軉T
老師集體福利不申報個稅,需要填在工資薪金嗎
同學,你好
不需要的