那么調(diào)整到其他應(yīng)收款科目

電子稅務(wù)局里我看前期財務(wù)報表報送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負的,因為往來賬最好不要用負數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財務(wù)報表報送原本年初是負的,能改嗎
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師,這個是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負數(shù)?
當(dāng)時去投標 投標服務(wù)費對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費,然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
現(xiàn)在在電子稅稅務(wù)局報稅,填財務(wù)報表,但是其他應(yīng)付款賬上出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)該如何調(diào)整,出現(xiàn)負數(shù)的原因是 一筆辦公費掛在其他應(yīng)收款,還有一筆往來掛在其他應(yīng)收款里,我是代理記賬公司會計,應(yīng)該如何調(diào)整呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉(zhuǎn)錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種???
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù)呀,要怎么調(diào)整呀,我在請教老師呀
那么調(diào)整加在到其他應(yīng)付款,
現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額是-3900,那我就是調(diào)整借:其他應(yīng)收款 3900貸:其他應(yīng)付款 3900,是嗎?
摘要怎么寫呀?
資產(chǎn)負債表重分類只是調(diào)整報表,不調(diào)賬: 應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的借方余額?預(yù)收賬款的各個明細科目的借方余額 預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的貸方余額?預(yù)收賬款的各個明細科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的貸方余額?應(yīng)付賬款的各個明細科目的貸方余額 預(yù)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的借方余額?應(yīng)付賬款的各個明細科目的借方余額 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細科目的借方余額?其他應(yīng)付款的各個明細科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細科目的貸方余額?其他應(yīng)收款的各個明細科目的貸方余額 比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項目體現(xiàn),其他應(yīng)收款現(xiàn)在余額是1000。同樣 如果其他應(yīng)付款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000 需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項目體現(xiàn),其他應(yīng)付款現(xiàn)在余額是1000。