 
                            除新增小規(guī)模公司外,還有 3 個(gè)核心方法降稅,A 公司定價(jià)建議上浮 5%-10%。 1. 其他降稅方法 供應(yīng)鏈優(yōu)化:優(yōu)先選能開(kāi)專(zhuān)票的供應(yīng)商,或協(xié)商讓無(wú)票供應(yīng)商代開(kāi)發(fā)票、降價(jià)補(bǔ)償。 用稅收優(yōu)惠:入駐有增值稅返還的產(chǎn)業(yè)園區(qū),或符合條件時(shí)用跨境電商 “無(wú)票免稅” 政策。 拆業(yè)務(wù)降率:把廣告、客服等服務(wù)單獨(dú)成立小規(guī)模公司,按 1% 繳納增值稅,控住單家年銷(xiāo) 500 萬(wàn)內(nèi)。 2. A 公司定價(jià)建議 按采購(gòu)價(jià)上浮5%-10% 較合適。 保證 A 公司有微薄利潤(rùn),避免因定價(jià)過(guò)低被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為 “不合理低價(jià)”。 同時(shí)減輕下游小規(guī)模公司的成本壓力,讓整體稅負(fù)可控。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶(hù)合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶(hù)扣款的,不應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢(xún)幾天,麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
老師 我們是電商公司,一般納稅人A公司 一年收入2-3百萬(wàn); 按13%繳納增值稅太高; 直接把平臺(tái)主體換成小規(guī)模的話, 又怕哪一天量沖起來(lái),年收入 超過(guò)500萬(wàn),到時(shí)又成了一般納稅人; 現(xiàn)在想新增幾個(gè)電商平臺(tái)然后綁定小規(guī)模, 之前的原有店鋪保留但不做推廣;重點(diǎn)推廣新增的平臺(tái); 還有,我們的供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)票; 現(xiàn)在供應(yīng)商還是對(duì)接A公司;因?yàn)锳公司是品牌持有方; A公司銷(xiāo)售給新注冊(cè)的小規(guī)模公司進(jìn)行平臺(tái)銷(xiāo)售; 但是又不知道A公司銷(xiāo)售價(jià)在采購(gòu)價(jià)的基礎(chǔ)上上浮多少合適? 請(qǐng)問(wèn) 除過(guò)這個(gè)方法還有沒(méi)有其他方法?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣(mài)了一個(gè)二手車(chē),收到的是普票車(chē)管所開(kāi)的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng),稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣(mài)虧了的那個(gè)錢(qián)數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶(hù)兩年前打到公司賬戶(hù)上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開(kāi)張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開(kāi)普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?

