你好,沒有打星號(hào)的可以選擇不填。

老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類時(shí),遇上有點(diǎn)問題:第四個(gè)季度的企業(yè)所得稅,我是準(zhǔn)備在1月份計(jì)提繳納,但我填 寫年度申報(bào)表時(shí),表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)得得稅額為0,但我還沒有有納稅啊,會(huì)不會(huì)矛盾呢
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表(A類) 是不是申報(bào)表上只要填報(bào)第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候也是只要填寫這兩個(gè)
老師,咱們那個(gè)第三季度新的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里頭有職工薪酬的計(jì)提額和實(shí)際發(fā)放額的填寫,我看著即使不填寫也能保存申報(bào),是不是填不填都可以?沒有影響呀
老師,我看到企業(yè)所得稅的申報(bào)表新增了一些事項(xiàng)填寫,就是那個(gè)第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表那里不是有個(gè)職工薪酬嘛。那這個(gè)職工薪酬的數(shù)據(jù),我是填第三季度就是填7~9月的數(shù),還是填2025年1~9月累計(jì)的數(shù)
請(qǐng)問老師,這個(gè)季度的企業(yè)所得稅有一個(gè)職工薪酬的填寫,這個(gè)我看不是必填項(xiàng),我可以選擇不填嗎,我們是小規(guī)模企業(yè),已經(jīng)計(jì)入和實(shí)際付的職工薪酬差額還有點(diǎn)大,所以我想不填行嗎,這個(gè)所得稅申報(bào)會(huì)能給過不,風(fēng)險(xiǎn)有沒有很大呢
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


老師,我沒有仔細(xì)看這個(gè)填職工薪酬,這兩個(gè)應(yīng)該是沒有打星號(hào)的,否則他保存申報(bào)不了,對(duì)嗎?
你好是的,這個(gè)是沒有打信號(hào)的。