不可以。這種操作違背會計規(guī)則,且企業(yè)所得稅按應納稅所得額計算,不是通過錯誤分錄調整未分配利潤來少交,還會引發(fā)稅務風險。

老師您好!今年4月匯算清繳交稅后資產負債表的期初未分配利潤加凈利潤不等于期末未分配利潤,怎么辦?當時計提時,借未分配利潤,貸應交所得稅,繳納時借應交所得稅,貸銀行存款,是小企業(yè)準則的
老師好!我資產負債表中,未分配利潤年初數(shù)?利潤表中本年利潤,不等于未分配利潤期末數(shù),因為匯繳時有企業(yè)所得稅,這個要調整嗎?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結轉到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應交稅費一所得稅 借:應交稅費一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤,月末需要結轉嗎??
可是,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 100萬 貸:應交稅費-應交所得稅 100萬 借:應交稅費-應交所得稅 100萬 貸:銀行存款 400萬 請問在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時,利潤分配-未分配利潤要納稅調減嗎
老師,我們是生產型企業(yè)二類醫(yī)療器械、但是之前會計是手工賬一直作為商貿公司核算,我們現(xiàn)在想上財務軟件,如果我想轉成生產型企業(yè)核算那應該注意什么呢
老師你好,建筑企業(yè)有一個項目做完了,現(xiàn)在項目方通知要開發(fā)票,財務才知道有這個項目,發(fā)現(xiàn)是異地項目,之前沒有做跨區(qū)域涉稅報告,現(xiàn)在申請稅務有問題嗎?
老師,我現(xiàn)在在建賬,銀行存款是填期初余額就可以嗎?應收賬款也是填期初嗎????負債應付賬款這樣填感覺不對,求指導一下
老師,我想問下注冊一個新公司,要提供租房合同,但是租房合同上面的租房人不是法人,是一個自然人獨資公司,這樣行嗎
不得免征和抵扣稅額的遞減額也用進口料件fob價格嗎?進口料件多數(shù)不都cif價
其他應付款最長能欠多久
老師我怎么在稅務局自查報關單查詢,我都是視同內銷處理了的,我在稅務局哪里備案,請給步驟
老師,免抵退的抵在申報表哪里提現(xiàn)
收美元需要發(fā)給對方哪些賬戶收款信息
那需要跟新公司走賬嗎,需不需要私下退款,然后對公走賬呢
公司需要注銷了,今年本年利潤大于0,未分配利潤小于0,那我在注銷申報的時候還是需要繳納所得稅的是嗎?
往來科目都清零了嗎
賬上沒錢,剩付員工的工資,跟負責人借款后支付工資,然后不能歸還負責人的錢轉入營業(yè)外收入,所以本年利潤變成大于零,還要交稅
那資產等都清理了嗎
沒有資產了,剩余的資產都用于發(fā)放工資了
那是虧損的不用交稅