第一年(未賣出):抵消內(nèi)部虛增的收入、成本和存貨里的未實現(xiàn)利潤,分錄:借營業(yè)收入(母賣價),貸營業(yè)成本(母成本)、存貨(未實現(xiàn)利潤); 第二年(全賣出):轉(zhuǎn)回上年抵消的未實現(xiàn)利潤(因利潤已實際實現(xiàn)),分錄:借未分配利潤 — 年初(上年存貨虛增額),貸營業(yè)成本。

老師您好,請問一下母子公司間內(nèi)部存貨交易時合并的時候該怎么編制抵消分錄?在交易當年母公司賣貨給子公司,子公司部分賣出去貨,部分沒賣出去,第二年子公司又賣出去一部分存貨,合并抵消分錄該如何編制?
老師好,合并報表里,母公司把存貨銷售給子公司,當年未賣出第二年全部賣出的分錄我不太理解,是怎么推導出來的呀
老師好,合并報表里,母公司把存貨銷售給子公司,當年未賣出第二年全部賣出的分錄我不太理解,是怎么推導出來的呀
老師好,母子公司存貨內(nèi)部交易,母公司把成本80萬的存貨100萬賣給子公司,子公司當年未賣出,次年全部以120萬賣出,次年合并抵消分錄怎么做,請從分錄加減的角度幫我推倒下
老師好,母子公司存貨內(nèi)部交易,母公司把成本80萬的存貨100萬賣給子公司,子公司當年未賣出,次年全部以120萬賣出,次年合并抵消分錄怎么做,請從分錄加減的角度幫我推倒下,我覺得應該做借存貨20,貸主營成本20,請勿重復接單
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
存貨虛增額為什么要沖年初未分利潤這個我不太理解
存貨虛增是前期錯誤,前期虛增存貨會虛增利潤,而利潤最終結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤。所以要沖減年初未分配利潤,來糾正前期錯誤對本期期初留存收益的影響,保證財務數(shù)據(jù)準確。
我通過分錄的加減,第二年應該做借存貨,貸主營成本,為啥最后要做借未分利潤呢
因為涉及損益了,要結(jié)轉(zhuǎn)損益