您好,您稍等,我給您編輯

企業(yè)所得稅里面的已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填寫
現(xiàn)在企業(yè)所得稅季報表可以不填寫成本費用和實際支付的應(yīng)付職工薪酬嗎?填的話怎么填寫
企稅季報,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該怎么填寫?
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報表他讓填那個,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅,新增的職工薪酬,已計入費用的,和實際支付的,怎么填寫
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費96000,這個要預(yù)繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項可以抵扣嗎
我從網(wǎng)上查了怎么填寫,我想問可以不用填寫嗎?
企稅季報A表中“職工薪酬”是否必須勾選填寫,可以參考以下規(guī)則: (1)“扣繳個人所得稅已申報工資薪金本年累計金額”大于0,則必須勾選填寫; (2)主表第1~18行利潤表相關(guān)欄次中任一行次金額不為0,則必須勾選填寫; (3)除以上2個情況外,您可以根據(jù)企業(yè)實際“職工薪酬”情況自行勾選或者取消勾選
好的,但是不勾選也能報上
系統(tǒng)會和個稅系統(tǒng)比對嗎?
這月剛開始,應(yīng)該是會有比對的,
我感覺比對肯定會有不一致的情況,比如有不報個稅的臨時工之類的,難道還要讓你寫說明或者給你打電話?
比如不是按實際發(fā)放報的個稅,尤其是建筑行業(yè)
比對不一致是正常的,這個職工薪酬報送,底層邏輯就是為了監(jiān)控企業(yè)季度預(yù)提工資少交所得稅的,
所以填上不是給自己找事嗎?能不填就不填,找的時候再說
我理解據(jù)實填報就行