你好,你直接說這部分是沒有取得對應(yīng)的發(fā)票就好了。
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個稅收滯納金,它是費(fèi)用類會導(dǎo)致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
已知本企業(yè)年度所得稅預(yù)警值(稅負(fù))是0.5%,納稅調(diào)整增加額是9555.60(業(yè)務(wù)招待費(fèi)的),本年已經(jīng)累計繳納了所得稅額13648.05元,現(xiàn)在想要補(bǔ)交5120元年度所得稅,請問要調(diào)整多少金額?
搞錯了,為什么企業(yè)所得稅稅額是會計利潤減去業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增額加工會經(jīng)費(fèi)的扣除上限和納稅調(diào)增額乘以所得稅稅率(其他費(fèi)用已知不需要納稅調(diào)增。)
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
請問更改了21年企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例75%改為100%,納稅調(diào)整后所得,增加了-240516.73元,我應(yīng)該怎么記賬?
老師我公司一般納稅人處理固定資產(chǎn)轎車,賣給了個人,開具了二手車發(fā)票,22600元,我公司應(yīng)該是做無票收入還是開具車輛發(fā)票22600元
中秋福利,發(fā)的現(xiàn)金,我先墊付的回頭報銷的話,憑借明細(xì)可以稅前扣除吧
老師 9月需要出口的貨物 10月實際出口 是10月實際出口時確認(rèn)收入嗎
老師您好,門窗廠購買的卷閘門應(yīng)該計入什么科目
老師購買會員卡送客戶計入什么科目
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購貨物(伺服電機(jī))出口,出口發(fā)票開的免稅,進(jìn)項發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請教關(guān)于盤點事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因為3月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務(wù)處理的?(區(qū)分已確認(rèn)收入和未確認(rèn)收入?)
怎么記賬呢?理財產(chǎn)品
老師,個體工商戶銷售五金產(chǎn)品,未達(dá)起征點,開數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率