高檔化妝品現(xiàn)在的消費(fèi)稅15%
某外貿(mào)公司(增值稅一般納稅人,具有出口經(jīng)營權(quán))2021 年1 月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)高檔化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元,增值稅3.25萬元,支付購買高檔化妝品的運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,當(dāng)月該批高檔化妝品全部出口取得銷售收入35萬元。該批高檔化妝品增值稅退稅率為13% ,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% ,計算該外貿(mào)公司出口高檔化妝品應(yīng)退的增值 稅和消費(fèi)稅合計金額。 老師您好,請問這道題目里的運(yùn)費(fèi)是否是價外費(fèi)用呢,這里的運(yùn)費(fèi)是否需要交增值稅和消費(fèi)稅呢?價外費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)該如何界定呢?
A化妝品公司是增值稅一般納稅人,其11月和12月的業(yè)務(wù)情況如下: (1)2019年11月,A公司生產(chǎn)甲型號高檔化妝品100件,每件成本800元。同時生產(chǎn)新型高檔化妝品100件,每件成本900元。11月15日,將20件甲型號高檔化妝品用于市場銷售,收取40000元。11月20日,將其中10件甲型號高檔化妝品賣給老顧客,收取14000元。 (2)12月15日,A公司決定將上月生產(chǎn)的20件甲型號高檔化妝品用于公司年會的嘉賓獎品。同日還將50件甲型號高檔化妝品用于抵償所欠的材料供應(yīng)商貨款。12月20日,將新型高檔化妝品100件,全部免費(fèi)發(fā)放給公司女員工試用。 (以上價格均為不含增值稅價格。高檔化妝品的成本利潤率為5%,消費(fèi)稅稅率為15%。) 要求:請分別計算A公司12月涉及的消費(fèi)稅和增值稅。
(1)購進(jìn)一批高檔香水,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為425000元。(2)銷售自產(chǎn)M型高檔美容類化妝品,取得含增值稅價款960500元,同時收取包裝費(fèi)28815元。(3)甲化妝品公司為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品,乙公司提供原材料成本85000元,甲化妝品公司收取含稅加工費(fèi)34578元,甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品價格。(4)甲化妝品公司當(dāng)月自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類化妝品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工。已知:關(guān)稅稅率為6%,消費(fèi)稅稅率為15%,増值稅稅率為13%。不考慮其他因素,分析回答下列小題。一、.計算甲化妝品公司當(dāng)月進(jìn)口高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少元
(1)購進(jìn)一批高檔香水,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為425000元。(2)銷售自產(chǎn)M型高檔美容類化妝品,取得含增值稅價款960500元,同時收取包裝費(fèi)28815元。(3)甲化妝品公司為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品,乙公司提供原材料成本85000元,甲化妝品公司收取含稅加工費(fèi)34578元,甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品價格。(4)甲化妝品公司當(dāng)月自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類化妝品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工。已知:關(guān)稅稅率為6%,消費(fèi)稅稅率為15%,増值稅稅率為13%。不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.計算甲化妝品公司當(dāng)月進(jìn)口高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少元
某化妝品公司為慶祝三八“婦女節(jié)”,特別生產(chǎn)精美套裝高檔化妝品、全公司600名職工每人發(fā)一套,此套化妝品沒有供應(yīng)市場,每套生產(chǎn)成本100元,若國家稅務(wù)總局確定的化妝品全國平均成本利潤率為5%,成套高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。該公司應(yīng)納消費(fèi)稅額是600*100*(1+5%)/(1-15%)*15%嗎
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍蚩蠲總€月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時,我能不能直接沖減他們的貨款,計入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別