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老師,你好,接手了一家藥店是小規(guī)模的納稅人,之前報(bào)稅都是零申報(bào),沒有做賬;現(xiàn)在老板要求不要零申報(bào),現(xiàn)在收到了7、8、9三個(gè)月從其他地方采購回來藥品的發(fā)票和該公司老板提供的這個(gè)三個(gè)月銷售出去藥品的明細(xì),如何做賬,求指點(diǎn),謝謝
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒有分開,我現(xiàn)在想分開,我就先做的銷售公司,銷售公司開給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒有分開,我現(xiàn)在想分開,我就先做的銷售公司,銷售公司開給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
甲公司既是我司的客戶,又是我司的供應(yīng)商,業(yè)務(wù)上以我司銷售為主,以采購為輔。想問的是,銷售時(shí)做銷售的分錄,采購時(shí)做采購的分錄,形成對(duì)甲公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,對(duì)賬時(shí)做一筆應(yīng)收沖應(yīng)付分錄,對(duì)嗎?或者在我司采購時(shí)直接做以下分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款(本來是用應(yīng)付賬款科目) 這樣做分錄,可以嗎?
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對(duì)方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請(qǐng)幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請(qǐng)補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請(qǐng)單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請(qǐng)問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請(qǐng)
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
您好,不可以,也不合規(guī)。首先,藥品是特殊商品,按規(guī)定新買的公司沒拿到藥品許可前,根本不能參與藥品采購、銷售這類經(jīng)營(yíng)活動(dòng),哪怕只是在財(cái)務(wù)賬上按筆做賬附單據(jù),如果背后對(duì)應(yīng)的是這家新公司實(shí)際相關(guān)的藥品業(yè)務(wù),就相當(dāng)于變相參與了無證經(jīng)營(yíng),這是明確違規(guī)的,可能會(huì)面臨罰款等處罰。其次,從財(cái)務(wù)角度說,會(huì)計(jì)做賬得基于真實(shí)發(fā)生的、合法的業(yè)務(wù),新公司沒拿到許可就沒資格開展藥品業(yè)務(wù),這會(huì)兒按筆做賬附單據(jù),不符合記賬要求,而且總公司已經(jīng)按合計(jì)金額報(bào)稅,新公司再單獨(dú)做賬還可能導(dǎo)致兩邊數(shù)據(jù)對(duì)不上,引發(fā)稅務(wù)上的疑問和風(fēng)險(xiǎn)。最后,正確的做法是,在新公司藥品許可下來之前,讓總公司全權(quán)負(fù)責(zé)所有藥品采購和銷售,并且總公司要補(bǔ)充做明細(xì)賬,把每筆業(yè)務(wù)記清楚,新公司這段時(shí)間只記自己開辦時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用(比如房租、辦公費(fèi)等),等拿到許可后,再按規(guī)定把相關(guān)業(yè)務(wù)合規(guī)劃到自己賬上,按筆做賬附單據(jù)才合規(guī)
老師,我得怎么劃分到我這邊的賬上呢?就正常做分錄,用不用補(bǔ)充什么呀?會(huì)計(jì)期間按哪個(gè)算呀?
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?您好,先和總公司明確兩個(gè)關(guān)鍵,一是讓總公司補(bǔ)全代做業(yè)務(wù)的明細(xì)賬(每筆采購含藥品名、數(shù)量、單價(jià),每筆銷售含客戶、金額),二是簽訂《業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》(寫清劃轉(zhuǎn)范圍、時(shí)間、資金貨物交接方式,作為做賬附件);做分錄時(shí)分兩類,采購劃轉(zhuǎn)記“借:庫存商品(按明細(xì)算總額),貸:應(yīng)付賬款-總公司”,附協(xié)議、總公司明細(xì)賬、庫存交接單;銷售劃轉(zhuǎn)若總公司已收款記“借:應(yīng)收賬款-總公司,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品”,附協(xié)議、總公司明細(xì)賬、代收證明,未收款則把“應(yīng)收賬款-總公司”換成“應(yīng)收賬款-客戶”,加客戶欠款明細(xì)。 按《業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》約定時(shí)間算,若約定許可獲批當(dāng)天(如2024年7月10日)劃轉(zhuǎn),就記在7月賬里;若約定獲批次月1日(如2024年8月1日)劃轉(zhuǎn),就記在8月賬里;不管選哪個(gè)期間,都要確保和總公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)期間能對(duì)上,且在憑證摘要注明“劃轉(zhuǎn)總公司X年X月代XX業(yè)務(wù)”,避免查賬混亂。
好的謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!