同學,你好
電子稅務(wù)局,歷史申報記錄
想問問現(xiàn)在印花稅不用交了嗎?為什么會計學堂的稅務(wù)實操里面好像只要報季報,企業(yè)所得稅季報,增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,就好像沒有要申報印花稅的呢?兩年沒做會計了,現(xiàn)在想做。重新看回視頻有點困惑
查2021年開票數(shù)據(jù),跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面的所得稅申報表里面的營業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計都不一樣,我想看2021年收入看那個數(shù)據(jù)是對的,我手上沒賬
老師,記賬公司個體戶21申報了印花稅當時是按權(quán)利許可證照申報的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點擊其他申報印花稅怎么看到申報記錄?我點擊進去顯示稅源采集,這個個體戶要不要報印花稅?
老師可以幫忙看下我現(xiàn)在賬面正確嗎?10月份有一筆308.09申報表轉(zhuǎn)出了,但賬面沒轉(zhuǎn)出,所以10月二級科目應(yīng)交增值稅貸方與申報表有差異;在11月的時候做了一筆借進項貸進項稅轉(zhuǎn)出308.09,11月二級科目應(yīng)交增值稅貸方與申報表一樣了,但累計增值稅應(yīng)該在哪里查看?11月應(yīng)交增值稅貸方對上本月的申報表代表10月都調(diào)整過來了嗎?以上是10月的申報表和賬面。
我12月13日繳納了異地預交企業(yè)所得稅,怎么打印申報表?我只能從申報查詢信息里面查詢到預交增值稅的預繳表,但是預交所得稅的預交表在哪里
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費用如何處理
老師您好!請問個體工商戶支付給自然人勞務(wù)報酬,自然人只能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務(wù)風險嗎?
老師3季度財務(wù)報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關(guān)出口400臺,供應(yīng)商9月已開300臺的進項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進項專票也要按800臺轉(zhuǎn)出嗎
歷史申報查詢找不到啊
同學,你好
你申報記錄里面有內(nèi)容嗎??
之前是你申報的嗎?
找不到申報記錄在哪里
同學,你好
你電子稅務(wù)局里面,搜索框,直接搜索:申報信息
搜出來了,沒有查看,只有導出,內(nèi)容怎么看
同學,你好
你導出試一下