根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,留抵的稅額在哪查看
增值稅年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)留存。資產(chǎn)負(fù)債表如何處理增值稅留存
老師您好,一般納稅人,年底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,老師如何結(jié)轉(zhuǎn)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎 如果有留底稅 是用什么科目
老師你好!本企業(yè)是購(gòu)買白菜加工成酸菜銷售,銷售時(shí)稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應(yīng)該選什么
老師,晚上好!有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個(gè)項(xiàng)目有1000多萬(wàn),我應(yīng)該怎么樣去處理這個(gè)項(xiàng)目比較好?是在那邊直接開一個(gè)銀行賬戶,還是在那邊成立一個(gè)分公司?
老師,無(wú)票收入做賬時(shí),憑證后面是不是跟合同和出庫(kù)單呢
老師52題有沒有視頻解析
老師,銷售合同要經(jīng)過老板審核簽字嗎?老板怎么監(jiān)控毛利率?
老師你好,施工單位給農(nóng)民工發(fā)工資走農(nóng)民工工資專戶,可以不簽勞務(wù)合同嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。
老師,新買下來(lái)的公司藥品許可沒下來(lái)呢,不能賣藥,藥品許可下來(lái)前的銷售和采購(gòu)是不是得入到總公司賬上呀
老師你好,公司一般納稅人銷售礦粉,購(gòu)進(jìn)水渣進(jìn)行加工產(chǎn)生礦粉,出售到攪拌站用水泥加工混凝土 請(qǐng)問我們這個(gè)水渣購(gòu)入的時(shí)候會(huì)有運(yùn)輸過程中有水份流火產(chǎn)生損耗,請(qǐng)問這種損耗怎么樣賬務(wù)處理 假如購(gòu)進(jìn)5000噸,總價(jià)款含稅10萬(wàn)。實(shí)際入庫(kù)過磅應(yīng)該是4800噸??偨痤~是10萬(wàn) 請(qǐng)問入庫(kù)憑證。如何賬務(wù)處理當(dāng)中的20噸損耗?是單個(gè)表記著還是入庫(kù)的時(shí)候。
那留抵未認(rèn)證補(bǔ)部分呢
那個(gè)體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里邊
在建工程應(yīng)該轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
如果是租房裝修費(fèi)在建工程應(yīng)該轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,自有房裝修就固定資產(chǎn)
什么時(shí)候開始攤銷,分錄怎么做
再裝修完成的次月開始
借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
那什么時(shí)候從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢
完工的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的
按多少年限攤銷呢
一般是按3年攤銷的哈