你好,報(bào)表在應(yīng)交稅費(fèi)里反應(yīng)
年末進(jìn)項(xiàng)有留底稅,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會(huì)計(jì)分錄?
增值稅年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)留存。資產(chǎn)負(fù)債表如何處理增值稅留存
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
老師,增值稅年末進(jìn)賬大于銷項(xiàng),如何結(jié)轉(zhuǎn)3級(jí)科目
低值易耗品申報(bào)屬性屬于什么?選項(xiàng)有固定資產(chǎn),其他非資產(chǎn)
老師科目余額表里,期末余額周轉(zhuǎn)材料低值易耗品借方有余額,是沒(méi)有攤銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是生產(chǎn)紙箱的,實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址和注冊(cè)地址不在一起可以嗎
我們是傳媒公司 也是主辦方 組織中醫(yī)講課 請(qǐng)一位專家講課 我們收取每人800遠(yuǎn)的講課費(fèi)應(yīng)該開(kāi)具什么發(fā)票 發(fā)票內(nèi)容是什么
一般納稅人收到的出差用的住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?謝謝!
老師 個(gè)人代開(kāi)的租車發(fā)票,9.6萬(wàn) 稅率是多少 多少以下不用繳納增值稅 北京地區(qū)
期間費(fèi)用明細(xì)表填表說(shuō)明哪里找
老師,竣工決算審計(jì)費(fèi)要放在建工程還是管理費(fèi)用?
老師,我們是做研學(xué)服務(wù)的,然后之前學(xué)校來(lái)研學(xué)開(kāi)的發(fā)票就是研學(xué)活動(dòng)服務(wù)費(fèi),包括車費(fèi),餐費(fèi),老師講課和組織活動(dòng)得費(fèi)用,但是,現(xiàn)在教育局規(guī)定不能全部開(kāi)在一起,要單獨(dú)開(kāi)具門票,可以開(kāi)具門票?
老師你好,現(xiàn)在我們有一個(gè)建筑公司要賣掉,現(xiàn)在涉及到未分配利潤(rùn)那里有40來(lái)萬(wàn)的余額,存貨那里有31萬(wàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年公司0收入,我想把這個(gè)財(cái)報(bào)調(diào)平?jīng)]有利潤(rùn)了再股權(quán)轉(zhuǎn)讓,怎樣調(diào)比較合適?我想了三個(gè)方案,但是不曉得哪種合理無(wú)風(fēng)險(xiǎn)些,請(qǐng)老師幫我看看 1、存貨31萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到20或者21年,調(diào)整20年或21年利潤(rùn),只改財(cái)報(bào),其余報(bào)表不動(dòng) 2、存貨結(jié)轉(zhuǎn)到24年12月,改24年4季度的財(cái)報(bào),第四季度企業(yè)所得稅預(yù)交表,還有24年匯算清繳的表 3、直接結(jié)轉(zhuǎn)到今年2季度,但是考慮到今年沒(méi)有收入,不知道結(jié)轉(zhuǎn)成本有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 老師那種最合理呀?或者我想的都不合理呢
去年年末公司會(huì)計(jì)沒(méi)有做這個(gè)增值稅留存。今年我如何調(diào)整。
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的。我加入留存就不平了。
對(duì)應(yīng)的我應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)科目調(diào)整
沒(méi)有做留存是什么意思
就是現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是0但是我們實(shí)際是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的是有留存的
您說(shuō)實(shí)際是指哪里,
實(shí)際就是我們申報(bào)的增值稅呀。就輸之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了我如何調(diào)整資產(chǎn)表
留存增值稅我應(yīng)該通過(guò)什么會(huì)計(jì)科目調(diào)整
那你應(yīng)該是賬與申報(bào)表有誤,你要檢查出來(lái)是哪有問(wèn)題
申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題。就是現(xiàn)在需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
我年初應(yīng)該如何調(diào)節(jié)
我跟您說(shuō)了不是報(bào)表,是您賬務(wù)處理跟申報(bào) 不一致導(dǎo)致的
對(duì)的。那如何調(diào)整
你要知道是哪里記賬錯(cuò)誤,要先檢查哪個(gè)憑證錄入錯(cuò)誤了,才能知道怎么調(diào)整
年末多繳納的企業(yè)所得稅是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款?
相應(yīng)的多繳納的增值稅是否也可以結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款
多繳是什么原因造成的,自己計(jì)提少嗎?
預(yù)繳繳納多了
那你匯算時(shí)會(huì)退稅,現(xiàn)在不用處理
增值稅就是進(jìn)項(xiàng)大于消項(xiàng)
年末也不做處理嗎
你直接結(jié)轉(zhuǎn)到下年度就可以了
結(jié)轉(zhuǎn)到什么會(huì)計(jì)科目
你要是當(dāng)時(shí)做到未交增值稅就不用做了,直接把余額過(guò)到下年,沒(méi)有的話就轉(zhuǎn)到未交增值稅