你好,報(bào)表在應(yīng)交稅費(fèi)里反應(yīng)

年末進(jìn)項(xiàng)有留底稅,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會(huì)計(jì)分錄?
增值稅年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)留存。資產(chǎn)負(fù)債表如何處理增值稅留存
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
老師,增值稅年末進(jìn)賬大于銷項(xiàng),如何結(jié)轉(zhuǎn)3級(jí)科目
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒(méi)有開(kāi)戶行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改


去年年末公司會(huì)計(jì)沒(méi)有做這個(gè)增值稅留存。今年我如何調(diào)整。
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的。我加入留存就不平了。
對(duì)應(yīng)的我應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)科目調(diào)整
沒(méi)有做留存是什么意思
就是現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是0但是我們實(shí)際是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的是有留存的
您說(shuō)實(shí)際是指哪里,
實(shí)際就是我們申報(bào)的增值稅呀。就輸之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了我如何調(diào)整資產(chǎn)表
留存增值稅我應(yīng)該通過(guò)什么會(huì)計(jì)科目調(diào)整
那你應(yīng)該是賬與申報(bào)表有誤,你要檢查出來(lái)是哪有問(wèn)題
申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題。就是現(xiàn)在需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
我年初應(yīng)該如何調(diào)節(jié)
我跟您說(shuō)了不是報(bào)表,是您賬務(wù)處理跟申報(bào) 不一致導(dǎo)致的
對(duì)的。那如何調(diào)整
你要知道是哪里記賬錯(cuò)誤,要先檢查哪個(gè)憑證錄入錯(cuò)誤了,才能知道怎么調(diào)整
年末多繳納的企業(yè)所得稅是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款?
相應(yīng)的多繳納的增值稅是否也可以結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款
多繳是什么原因造成的,自己計(jì)提少嗎?
預(yù)繳繳納多了
那你匯算時(shí)會(huì)退稅,現(xiàn)在不用處理
增值稅就是進(jìn)項(xiàng)大于消項(xiàng)
年末也不做處理嗎
你直接結(jié)轉(zhuǎn)到下年度就可以了
結(jié)轉(zhuǎn)到什么會(huì)計(jì)科目
你要是當(dāng)時(shí)做到未交增值稅就不用做了,直接把余額過(guò)到下年,沒(méi)有的話就轉(zhuǎn)到未交增值稅