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企業(yè)是跨境電商的,出口免稅,需要開發(fā)票嗎,還是直接申報表里填就可以?電商

2025-09-26 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-26 13:43

你好,這個一般是開普通發(fā)票。

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快賬用戶8540 追問 2025-09-26 13:59

按正常的小規(guī)模普票+報稅的操作可以?就是和小規(guī)模一樣,填和開票

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齊紅老師 解答 2025-09-26 14:00

你好,是的。按發(fā)票金額填入出口免稅收入里面。

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你好,這個一般是開普通發(fā)票。
2025-09-26
出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表
2023-03-06
同學你好 需要在電子稅務局上申請,填寫那出口退(免)稅申報表
2023-08-24
同學你好 是零稅率的
2021-03-12
你好!進出口工業(yè)企業(yè)在沒有留底退稅額的情況下,可以申報退稅。申報退稅的流程包括退稅資格確認、退稅資料準備、退稅申報提交等步驟。 申報退稅流程: 1. 退稅資格確認:企業(yè)需要確認其是否符合出口退稅的資格條件,包括確認出口事實、所出口產品符合退稅政策等。 2. 退稅資料準備:準備退稅所需的各類單據和信息,包括出口報關單、進項稅發(fā)票、結匯憑證、出口合同等。 3. 退稅申報提交:通過稅務機關提供的平臺或窗口提交退稅申報,包括電子申報數據的提交和必要時紙質資料的報送。 4. 退稅審核對接:稅務機關對企業(yè)提交的退稅資料進行審核,可能包括實地核查和各類信息的核對工作。 5. 退稅款項接收:審核通過后,企業(yè)將接收到相應的退稅款項。 此外,出口企業(yè)在填寫增值稅主表時,需將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》的相應欄次,并根據是否跨境應稅行為選擇正確欄目填寫。若企業(yè)符合留抵退稅的條件,在同一申報期既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅的情況下,應待稅務核準免抵退稅應退稅額后,再確定應退還的留抵稅額。 總的來說,即使進出口工業(yè)企業(yè)沒有留底退稅額,也可以根據相關稅法規(guī)定和政策申請退稅,幫助企業(yè)減輕稅負,提高經營效益。確保申報退稅的企業(yè)認真核實各項申報資料的準確性和完整性,以免影響退稅進度和結果。
2024-08-21
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