您好,是的,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入里面
你好..有沒有大神能幫我一下忙.. 我們老板,需要一份明細(xì)表..但是我覺得我制的表看起來不明了.. 比如收入分為銀行貸款申請金額100萬..實(shí)際收到50萬..專項(xiàng)債申請金額200萬..實(shí)際收到50萬..每次都要寫清收款時(shí)間..支出工程款..哪一家中標(biāo).中標(biāo)價(jià)多錢..現(xiàn)在付了多錢.每一次錢是什么時(shí)候付的..還有多少余額..大類有工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、還有開工前的各種雜費(fèi)都是分別付了多少.給誰付的..發(fā)票情況..有償請教這樣的一個(gè)表..
甲公司2015年1月2日以1600000元從上海證券交易所購入A公司1月1日發(fā)行的5年期公司債券18000張,另支付交易費(fèi)用10萬元,債券票面價(jià)值總額為1800000元票面年利率為6%,于年末支付本年度債券利息,本金在券到期時(shí)一次性償還,A公司2015年1月1日發(fā)行券30000張債券每張面值總額為3000000元,按每張85元的價(jià)格發(fā)行,票面利率為6%,于每年年末支付本年度債券利息,本金在債券到期時(shí)一次性償還??鄢l(fā)行費(fèi)用后的凈額收到存入銀行,實(shí)際利率為8%。合同約定:A公司在遇到特定情況時(shí)可以將債券贖回,且不需要為提前贖回支付額外款項(xiàng)。甲公司在購買該債券時(shí),預(yù)計(jì)A公司不會(huì)提前贖回。甲公司有意圖也有能力將該債券持有至到期,劃分為持有至到期投資。實(shí)際利率為8%。要求(1)作購入公司債券的分錄:(2)作2015、2016、確認(rèn)債券實(shí)際利息收入、收到債券利息的分錄(3)債券到期收回本金的分錄。老師這個(gè)題目問好久了都沒有回復(fù)
請問老師,我是小規(guī)模納稅人 我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料一的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況 應(yīng)該怎么填寫呢?因?yàn)槲业膶?shí)際營業(yè)收入比金稅盤的開票數(shù)多,平臺(tái)里就顯示我開票金額 我這部分未開票收入合計(jì)進(jìn)去就出現(xiàn)這個(gè)情況了,請教一下老師我該怎么辦填?
就是公司去買電腦,發(fā)票金額5000,實(shí)際有個(gè)銀行卡優(yōu)惠付了4800。少支付的200計(jì)入哪里營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做啊?
你好,老師,我們是銷售電動(dòng)車的商貿(mào)企業(yè),月實(shí)際到賬金額要比開票金額小,因?yàn)槲覀冇邢劝衍囦N售了,發(fā)票隔幾天開的情況,還有一部分批發(fā)也是先拉貨,付一部分貨款,就會(huì)出現(xiàn),成本比收入大的情況,這樣財(cái)務(wù)入賬,稅務(wù)報(bào)賬這邊會(huì)不會(huì)有問題啊,我是把零售的到賬先進(jìn)預(yù)收賬款,把批發(fā)商的計(jì)入應(yīng)收賬款,根據(jù)實(shí)際的開票再從預(yù)收和應(yīng)收里往出來沖減,這樣處理賬務(wù)合理嗎?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄還要干嘛嗎?需要沖成本?補(bǔ)企業(yè)所得稅?麻煩具體說一下遇到這種情況,整體需要操作的全流程,謝謝
幫國外客戶叫了滴滴來公司談業(yè)務(wù),記什么費(fèi)用?
請問老板的車租給公司用,老板個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票是需要每月開一次還是一年合起來開一次?
老師請問這個(gè)發(fā)票老板拿到?jīng)_他的借款,說的走嗎,我們是技能培訓(xùn)學(xué)校?
老師好,公司計(jì)提養(yǎng)老工傷保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)等,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付職工薪酬-社保,還是分開計(jì)比較好呢
請問老師,土地使用稅月應(yīng)納稅額怎么計(jì)算?
老師,一家商貿(mào)公司,客戶欠這個(gè)商貿(mào)公司欠款,然后老板想要這個(gè)車,但是,這個(gè)客戶是個(gè)黑戶,想我們公司和這個(gè)之間走一下往來??梢詥幔前l(fā)票怎么開,稅怎么交
老師您好,公司購買視頻監(jiān)控,目的是因公司目前處于基建期,村民堵門,公安部門為現(xiàn)場取證所購買的監(jiān)控,請問該筆支出可以列入營業(yè)外支出嗎
老師,您好,我這次查賬發(fā)現(xiàn)我們2019年一張發(fā)票上面的原材料少記了4000,我現(xiàn)在調(diào)賬的話,是不是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整-原材料4000 貸:應(yīng)付賬款4000 借:未分配利潤-4000 貸:以前年度損益調(diào)整-原材料4000啊,分錄是不是這樣做的啊。
老師 請問中秋節(jié) 公司給每位員工轉(zhuǎn)賬500元作為福利,轉(zhuǎn)賬用途應(yīng)寫什么?