沒事的,下月自動(dòng)調(diào)整額度的
你好,老師 個(gè)體工商戶,向稅務(wù)局申請(qǐng)代開了一張專票,發(fā)票含稅金額是25600元,但是由于沒有明細(xì),客戶不認(rèn)可,現(xiàn)在向稅務(wù)局作廢了,想申請(qǐng)退稅。我可以不可以再重新開一張發(fā)票,就讓稅務(wù)局再開的發(fā)票的稅費(fèi)用退稅抵扣了 可以嗎
老師好 小規(guī)模企業(yè) 需要給客戶開票 但是季度發(fā)票額度用完了 發(fā)票不提額的情況下 可不可以去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)了發(fā)票額度調(diào)整,稅管員也審核通過了,但是現(xiàn)在合同取消了,票不開了,這種怎么處理?
老師您好,您能幫我解釋一下公會(huì)經(jīng)費(fèi)具體來龍去脈嗎?我只知道交給稅務(wù)局,但是為啥又說用于員工福利,難道比如今天給員工發(fā)福利 要跟稅務(wù)局要這筆錢嗎?還是我們拿發(fā)票向稅務(wù)局報(bào)銷
老師,您好!有一個(gè)個(gè)體戶,2024年第四季度實(shí)際業(yè)務(wù)27萬,但因?yàn)橛兴膹埌l(fā)票重復(fù)開具了,導(dǎo)致第四季度電子稅局開票額度35萬,要繳納3500元的增值稅。重復(fù)開具的發(fā)票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報(bào)時(shí)按27萬申報(bào),在電子稅務(wù)局做了說明?,F(xiàn)在稅局讓重新申報(bào),說比對(duì)不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅,比如向稅局遞交材料,人工申請(qǐng)等?謝謝解答
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲(chǔ)業(yè)務(wù),但是沒有運(yùn)輸費(fèi)多,每個(gè)月的倉儲(chǔ)費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員還有別的嗎
事業(yè)單位以前年度多付工程款,掛入其他應(yīng)收款,應(yīng)繳財(cái)政款為0,現(xiàn)在收回上繳財(cái)政,怎么做賬? 以前掛其他應(yīng)收款分錄是:借:國定資產(chǎn)8 其他應(yīng)收款2 貸:在建工程10
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
老師,這個(gè)月申請(qǐng)了,沒成本票不開了,下個(gè)月還要申請(qǐng),所以怎么給稅務(wù)局解釋合理一點(diǎn),同一個(gè)合同
沒有成本發(fā)票可以暫估的,貨已經(jīng)到了
老師,是勞務(wù)公司,一個(gè)綠化項(xiàng)目帶材料的,暫估不會(huì)啊
收到貨,或者已經(jīng)支付的費(fèi)用,沒有收到發(fā)票就可以暫估
老板他現(xiàn)在發(fā)票能開過來多少他也不知道,是個(gè)新公司,沒有存貨啥的,所以下個(gè)月再申請(qǐng)發(fā)票,不知道怎么給稅務(wù)局解釋。
直接說那個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)外還沒付款,暫時(shí)不開了
好的,老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。