根據(jù)實際銷售做賬 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師,我想咨詢一下,一般納稅人向別的單位銷售購物卡,應(yīng)該怎樣開票,怎么確認(rèn)收入? 有個客戶向我們采購了200張購物卡,每張500元,合計10萬元,我們開票沒有開“購物卡”,而是開的貨物,選了兩三種貨物,湊齊500元,再數(shù)量那里填的200份,一共開了10萬元票,這樣操作對嗎
老師,我們是超市行業(yè)的,然后會銷售購物卡然后再來消費,但是有時用購物卡送人或者有公司買卡買的多就送了兩張,所以并沒有收到錢,請問這個該如何賬務(wù)處理?還有人家拿來這個并沒有花錢買的購物卡來消費,這個又該如何賬務(wù)處理?假如送了1000元購物卡出去了,麻煩老師寫個分錄來理解
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報過年終獎的個人所得稅了(一次性獎金填報)。但是后來做賬過程中,財務(wù)經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計入年終獎?,F(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計提一次,24500單獨做了一個工資表??墒俏也惶靼?,個所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時按費用處理的,申請報銷直接對公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個稅?有點懵。
1、以10元的價格(面值1元)發(fā)行5000股股票,已收款。 2、從銀行借入短期借款20000元。 3、公司向所有者分派3 000元的現(xiàn)金股利。 4、公司支付3000元的利息給銀行。 5、按每股50元的面值發(fā)行2 000股普通股,共收到現(xiàn)金100 000元。 6、購買了8套辦公設(shè)施準(zhǔn)備出售給顧客,每套成本為20 000元。本公司只支付了10 000元的現(xiàn)金,并為剩下的貨款簽發(fā)了一張應(yīng)付票據(jù)。 7、公司提供咨詢業(yè)務(wù),收取200 000元的咨詢費,已通過銀行收取。 8、辦公室小王出差發(fā)生公務(wù)卡支出2000元,憑發(fā)票、pos機小票等原始憑證報銷差旅費。 9、計提并用現(xiàn)金支付管理人員工資100 000元。 10、用現(xiàn)金支付20 000元的租金。
1、以10元的價格(面值1元) 發(fā)行5000股股票, 已收款。 2、從銀行借入短期借款20000元。 3、公司向所有者分派3000元的現(xiàn)金股利。 4、公司支付3000元的利息給銀行。 5、按每股50元的面值發(fā)行2 000股普通股,共收到現(xiàn)金100 000元。 6、購買了8套辦公設(shè)施準(zhǔn)備出售給顧客,每套成本為20000元。本公司只支付了10000元的現(xiàn)金,并為剩下的貨款簽發(fā)了一張應(yīng)付票據(jù)。 了、公司提供咨詢業(yè)務(wù),收取200 000元的咨詢費,已通過銀行收取。 8、辦公室小王出差發(fā)生公務(wù)卡支出2000元,憑發(fā)票、pos機小票等原始憑證報銷差旅費。 9、計提并用現(xiàn)金支付管理人員工資100 000 元。 10、用現(xiàn)金支付20000元的租金。
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
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老師,沒收到錢呢