可只填寫(xiě)一個(gè)車(chē)牌號(hào)再寫(xiě)個(gè)等
老師,我想問(wèn)一下,我們是物流公司,我們接了合同給廠家承運(yùn)貨物,我們又把這個(gè)合同簽給了下家,請(qǐng)問(wèn)我們給廠家開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票的時(shí)候,備注里邊的車(chē)牌號(hào)要怎么寫(xiě)呢?
老師您好,我們公司做做土方工程,渣土運(yùn)輸都是個(gè)人車(chē)輛,并且車(chē)輛沒(méi)有過(guò)戶(hù),幾乎每個(gè)人都有六七輛車(chē),沒(méi)過(guò)戶(hù)的車(chē)輛開(kāi)不了運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么辦?車(chē)輛在名下的開(kāi)具運(yùn)費(fèi)發(fā)票需要按每輛車(chē)去開(kāi)嗎?還是可以把名下的所有車(chē)收入可以開(kāi)一張發(fā)票(個(gè)人稅務(wù)代開(kāi)備注信息里需要填寫(xiě)車(chē)牌號(hào),不知道稅法上是否可以寫(xiě)多個(gè)車(chē)牌號(hào))
老師你好,我們有一輛車(chē),原先購(gòu)車(chē)上的私牌,后過(guò)戶(hù)到公司,期間有報(bào)銷(xiāo)汽車(chē)費(fèi)用和汽車(chē)的折舊項(xiàng)目。現(xiàn)在汽車(chē)出售給個(gè)人,這個(gè)財(cái)務(wù)手續(xù)怎么辦? 個(gè)人轉(zhuǎn)公司時(shí)有開(kāi)過(guò)普通普通發(fā)票給公司
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)在一個(gè)礦山內(nèi)運(yùn)輸土、礦的運(yùn)輸費(fèi),要怎么開(kāi)發(fā)票?貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)填什么?稅點(diǎn)是多少?備注欄需要填寫(xiě)起運(yùn)地、到達(dá)地、車(chē)種車(chē)號(hào)、運(yùn)輸貨物嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是說(shuō),嗯,我們公司就是租了一個(gè)那個(gè)加油的那種車(chē),我們有這個(gè)車(chē),嗯,但是呢,嗯,我們跑業(yè)務(wù)的時(shí)候沒(méi)有用這輛車(chē),但是呢,那輛車(chē)他也是加油車(chē),那個(gè)加油車(chē)呢,嗯,他就是說(shuō)加的油跟我們這個(gè)車(chē)加的油都是一樣的,這個(gè)規(guī)格型號(hào),但是那個(gè)車(chē)他確實(shí)是用于跑業(yè)務(wù)了,嗯,他他他那個(gè)發(fā)票能入到我這個(gè)加油車(chē)名下嗎?因?yàn)榧佑蛙?chē)上不顯示車(chē)牌號(hào)高速票我就不入了,但是確實(shí)是用于跑業(yè)務(wù)了,只是我們沒(méi)用租我們的那個(gè)車(chē),我們用的是別人的車(chē),別人那個(gè)車(chē)我們也不方便簽合同,然后報(bào)個(gè)稅什么的就是不太方便,我能不能歸到我們這個(gè)加油車(chē)名下嗎?確實(shí)是用于業(yè)務(wù)就是不是一輛車(chē)
老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤(pán)子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開(kāi)錯(cuò),怎么開(kāi)具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒(méi)有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開(kāi)立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問(wèn)題1:1月就做一筆這樣的分錄有問(wèn)題嗎? 問(wèn)題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問(wèn)題3:2月沖銷(xiāo)1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問(wèn)題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開(kāi)普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車(chē)票能報(bào)多少?
銷(xiāo)售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買(mǎi)了9.25-10.24的服務(wù),這種類(lèi)似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
可以直接寫(xiě)2個(gè)嗎
可以,可以直接填寫(xiě)二個(gè)