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如果年底。銷項(xiàng)8,進(jìn)項(xiàng)9。那么年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是,借:銷項(xiàng)8 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:進(jìn)項(xiàng)9

2025-09-25 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 16:03

您好,這種可以不用做分錄,留底申報(bào)就可以

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快賬用戶7337 追問 2025-09-25 16:04

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不是年底要結(jié)平嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:07

有留底也是可以的,下月抵扣就可以

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快賬用戶7337 追問 2025-09-25 16:07

結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:13

如果你是要退稅,可以這樣做的,如果留底抵扣,就不需要

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可以的,可以這么做的。
2022-01-06
那么銷項(xiàng)稅金、進(jìn)項(xiàng)稅金年底需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)不 要
2020-09-24
不是,借銷項(xiàng)稅額27365.43 貸進(jìn)項(xiàng)稅額23971.49 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-07
這個(gè)最好是結(jié)轉(zhuǎn)下比較好,不結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)長期掛后這個(gè)清點(diǎn)不出來是不是和申報(bào)表一致了,
2020-12-02
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