同學,你好
有可能是因為研發(fā)費用不符合加計扣除的政策,之前遞減的就沖回了
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
@郭老師,我剛才咨詢過您,再補充個問題,就是我們今年公司虧損,如果填兩免三減半了,沒有享受到優(yōu)惠,之后盈利后就不能再享受了,那我還要享受研發(fā)加計扣除,匯算清繳時,我不選軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表,這個不行吧?
老師,我們公司發(fā)生研發(fā)費用人員工資50000,專利年費3205,2024年研發(fā)費用發(fā)生53205,匯算清繳表我選100%加計扣除,扣除數(shù)還是53205,不應該是53205*2嗎?國家這個百分之百加計扣除是什么意思?如果我扣的53205我們也沒享受優(yōu)惠啊,就是據(jù)實扣除了,我不太明白
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄,還要做計提嗎
請問老師如果公司發(fā)放工資金額有點亂,我裝訂憑證的時候可以把工資表放在計提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問#老師,您好!股東實繳需要怎么個流程,是不是股東轉(zhuǎn)款到對公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對公戶轉(zhuǎn)款到公司的對公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問下老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開過了,然后今年7月份又開了一遍,去年12月對方?jīng)]有認證,今年七月份的對方已經(jīng)認證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對應憑證的負數(shù)憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認繳的,現(xiàn)在實際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問一下用快賬軟件做賬,所有的票據(jù)也要錄入嗎?還是整理好放起來就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質(zhì)發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在該怎么辦
為什么不符合 老師能解釋下嗎
同學,你好
不符合你要問稅務局的。
有很多理由的,比如稅務局提取你們的進項發(fā)票,和你們的申報表匹配不了。
我們公司是科技中小企業(yè)
同學,你好
這和企業(yè)類型沒有關(guān)系的