同學(xué),你好
這個(gè)不對(duì)
我想咨詢一下,我們買了一個(gè)金蝶的站點(diǎn),專門給連鎖店使用,1000元賣的,賣給連鎖店2000元借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款1000借:銀行2000 貸:紅字管理費(fèi)用1000+營(yíng)業(yè)外收入1000這樣做可以嗎
總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi),貸:銀行存款。門店分?jǐn)傔@個(gè)費(fèi)用的時(shí)候可以做,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款嗎
我公司物業(yè)公司代扣代交電費(fèi)支付時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款收到時(shí)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,這是2020年的,怎么調(diào)整
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好?或者有沒有其他分錄
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好? 第二個(gè)分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對(duì)吧,但是有個(gè)老師說這樣做,我覺得取數(shù)的時(shí)候,這筆收入就沖了
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會(huì)計(jì)做賬的整個(gè)流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請(qǐng)問錄入金額是不含稅的金額嗎?
請(qǐng)問怎么做賬呢
同學(xué),你好
門店轉(zhuǎn)入公戶管理費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
做賬時(shí),門店還沒轉(zhuǎn),我先用借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用—上交總部管理費(fèi),貸其他業(yè)務(wù)收入,門店轉(zhuǎn)款該怎么做
主要想看看門店幾月份時(shí)候轉(zhuǎn),幾月份沒轉(zhuǎn)
同學(xué),你好
你是門店,你有收入
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
你收到錢
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
你說你轉(zhuǎn)公戶管理費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
老師這個(gè)管理費(fèi),門店費(fèi)用也不需要減少
門店這個(gè)上交總部管理費(fèi),需要算到門店費(fèi)用
同學(xué),你好
這個(gè)管理費(fèi),門店費(fèi)用也不需要減少??
沒有理解你的意思,門店支付費(fèi)用,你是說不支付嗎??
老師我感覺我那樣做也可以,主要想核對(duì)門店是否轉(zhuǎn)進(jìn)來總部管理費(fèi)
應(yīng)該說錯(cuò)了,借上交總部管理費(fèi)(已經(jīng)把門店費(fèi)用增加了)
同學(xué),你好 最后一個(gè)分錄,借方其他業(yè)務(wù)收入,那你是把收入沖銷了,相當(dāng)于沒有收入
最主要是想看看總部是否收到
同學(xué),你好 你是門店,你貸銀行存款,只能說明,你支付了
老師,借銀行,待應(yīng)收(這筆的話是沒有的),算了門店費(fèi)用,然后這筆直接款老板那里了,所以您剛說的第二步就不用
同學(xué),你好 好的,那就不用
那就用您說的第一步,第三步(借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入,借管理,貸銀行)應(yīng)收一直掛著?
同學(xué),你好 門店沒有收到錢,就掛著
好的,謝謝老師