可以直接紅沖的哈,理由就是業(yè)務(wù)終止
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說(shuō)價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問(wèn):如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?麻煩說(shuō)具體一點(diǎn),謝謝
老師好,想咨詢一個(gè)沖發(fā)票的問(wèn)題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設(shè)計(jì)費(fèi),當(dāng)時(shí)按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設(shè)計(jì)費(fèi)不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來(lái)沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),國(guó)稅說(shuō)按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡(jiǎn)易征收來(lái)計(jì)算金額??少~上沖時(shí)按25000元,金額為24752.48元,按簡(jiǎn)易征收金額為:8250.67元。那申報(bào)表的收入與賬有個(gè)差額,要怎么處理呀
公司采購(gòu)月餅,然后實(shí)際付款金額比開票金額少很多,這樣怎么報(bào)銷,另外發(fā)給員工每人一盒,需要加到工資報(bào)個(gè)稅嗎?還有老板送禮的怎么做賬
老師,股東投資款轉(zhuǎn)入不需要備注也可以的吧?
道路貨物運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn),運(yùn)營(yíng)模式,主要收入,財(cái)務(wù)核實(shí)內(nèi)容,核實(shí)稅種
我單位原收到一張成本類專票,原該業(yè)務(wù)的收入按簡(jiǎn)易計(jì)稅核算,上述專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)稅局核定原簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入不能簡(jiǎn)易計(jì)稅,要補(bǔ)稅。現(xiàn)已轉(zhuǎn)出的項(xiàng)怎么處理呢?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)列標(biāo)題變成了123,怎樣才能變回字母呢
對(duì)方用酒店的消費(fèi)充值卡8000元來(lái)沖抵我司應(yīng)收工程款,請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
暫估成本庫(kù)存,是不是得必須有入庫(kù)到啥的,明確的單價(jià),數(shù)量,不是憑空暫估對(duì)么
公司采購(gòu)月餅,然后實(shí)際付款金額比開票金額少很多,這樣怎么報(bào)銷,另外發(fā)給員工每人一盒,需要加到工資報(bào)個(gè)稅嗎?還有老板送禮的怎么做賬
老師:未計(jì)提完的固定資產(chǎn),現(xiàn)在無(wú)法使用,報(bào)廢處理,還需要把未計(jì)提的折舊計(jì)提完嗎?
老師,麻煩給解釋一下,看不明白了!