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郭老師,之前的發(fā)票,對方紅沖了,我這邊進項對不上,要怎么做賬,進項是轉(zhuǎn)出嗎

2025-09-25 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-25 11:46

是的,按下邊的思路做賬 借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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是的,按下邊的思路做賬 借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-09-25
借銀行存款 借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)交水費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2025-07-07
你開紅信息表選擇了購買方抵扣嗎
2021-02-22
同學(xué),你好 紅字發(fā)票,就進項稅轉(zhuǎn)出
2022-10-09
需要做進項轉(zhuǎn)出,您好,您之前是怎么入賬的?
2021-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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