那個(gè)可以正常做賬和勾選抵扣
老師想問(wèn)一下 我們是銷售方 前一段時(shí)間給對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票 對(duì)方次月發(fā)現(xiàn)有一些問(wèn)題 未認(rèn)證該發(fā)票并將此發(fā)票退回,我公司將該增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但現(xiàn)在對(duì)方那邊該還是顯示正常。這樣是正確的嗎?
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時(shí)開票,我也沒(méi)有暫估入庫(kù)。),到現(xiàn)在公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),就沒(méi)有銷項(xiàng),這張專票就一直沒(méi)有處理,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒(méi)抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒(méi)讓那個(gè)“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒(méi)有這張開錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒(méi)作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問(wèn)除了舉報(bào)投訴,還有沒(méi)有別的解決辦法
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,款還沒(méi)有支付給對(duì)方?,F(xiàn)在5月對(duì)方說(shuō)他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過(guò)的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個(gè)我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
公司采購(gòu)月餅,然后實(shí)際付款金額比開票金額少很多,這樣怎么報(bào)銷,另外發(fā)給員工每人一盒,需要加到工資報(bào)個(gè)稅嗎?還有老板送禮的怎么做賬
老師,股東投資款轉(zhuǎn)入不需要備注也可以的吧?
道路貨物運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn),運(yùn)營(yíng)模式,主要收入,財(cái)務(wù)核實(shí)內(nèi)容,核實(shí)稅種
我單位原收到一張成本類專票,原該業(yè)務(wù)的收入按簡(jiǎn)易計(jì)稅核算,上述專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)稅局核定原簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入不能簡(jiǎn)易計(jì)稅,要補(bǔ)稅?,F(xiàn)已轉(zhuǎn)出的項(xiàng)怎么處理呢?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)列標(biāo)題變成了123,怎樣才能變回字母呢
對(duì)方用酒店的消費(fèi)充值卡8000元來(lái)沖抵我司應(yīng)收工程款,請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
暫估成本庫(kù)存,是不是得必須有入庫(kù)到啥的,明確的單價(jià),數(shù)量,不是憑空暫估對(duì)么
公司采購(gòu)月餅,然后實(shí)際付款金額比開票金額少很多,這樣怎么報(bào)銷,另外發(fā)給員工每人一盒,需要加到工資報(bào)個(gè)稅嗎?還有老板送禮的怎么做賬
老師:未計(jì)提完的固定資產(chǎn),現(xiàn)在無(wú)法使用,報(bào)廢處理,還需要把未計(jì)提的折舊計(jì)提完嗎?
老師,麻煩給解釋一下,看不明白了!
跨年了,正常情況下不需要對(duì)方重開么?
不需要的哈,發(fā)票開出了只要發(fā)票合規(guī)就可以正常使用
那跨年入賬了,金額較大的話,是不是還得做納稅調(diào)整?
是去年的損益,就直接調(diào)整利潤(rùn)分配
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
但是老師,我理解的是發(fā)票跨年了,只要沒(méi)有認(rèn)證都是可以紅沖的?為啥對(duì)方說(shuō)紅沖不了?
進(jìn)項(xiàng)可以正常勾選抵扣的,成本費(fèi)用只能調(diào)整上年的利潤(rùn),按權(quán)責(zé)發(fā)生制